Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44
2014NE000369
|
12/08/2014 | Ver |
|
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44
2014NE000369
|
12/08/2014 | Ver |
|
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44
2014NE000369
|
12/08/2014 | Ver |
|
FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
|
12/08/2014 | Ver |
|
FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
|
12/08/2014 | Ver |
|
FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
|
12/08/2014 | Ver |
|
FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
|
12/08/2014 | Ver |
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) computadores desktop e 55 (cinquenta e cinco) notebooks, conforme Registro de Preços nº 008/2013, Pregão 014/2013, do Processo 622/2013. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00201/2014)
81.243.735/0001-48
2014NE000634
|
12/08/2014 | Ver |
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) computadores desktop e 55 (cinquenta e cinco) notebooks, conforme Registro de Preços nº 008/2013, Pregão 014/2013, do Processo 622/2013. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00201/2014)
81.243.735/0001-48
2014NE000634
|
12/08/2014 | Ver |
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) computadores desktop e 55 (cinquenta e cinco) notebooks, conforme Registro de Preços nº 008/2013, Pregão 014/2013, do Processo 622/2013. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00201/2014)
81.243.735/0001-48
2014NE000634
|
12/08/2014 | Ver |
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) computadores desktop e 55 (cinquenta e cinco) notebooks, conforme Registro de Preços nº 008/2013, Pregão 014/2013, do Processo 622/2013. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00201/2014)
81.243.735/0001-48
2014NE000634
|
12/08/2014 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.
00.108.786/0035-04
2014NE000663
|
12/08/2014 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.
00.108.786/0035-04
2014NE000663
|
12/08/2014 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.
00.108.786/0035-04
2014NE000663
|
12/08/2014 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.
00.108.786/0035-04
2014NE000663
|
12/08/2014 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.
00.108.786/0035-04
2014NE000663
|
12/08/2014 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.
00.108.786/0035-04
2014NE000663
|
12/08/2014 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.
00.108.786/0035-04
2014NE000663
|
12/08/2014 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.
00.108.786/0035-04
2014NE000663
|
12/08/2014 | Ver |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n°024/2013-01.
76.535.764/0001-43
2014NE000758
|
12/08/2014 | Ver |
Página 8.411 de 10.207, exibindo 20 de 204.130 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.