Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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04/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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04/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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04/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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04/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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04/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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04/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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04/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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04/09/2014 | Ver |
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do MERCOSUL, através da congregação das Comissões Legislativas, de acordo com o Convênio 005/2014-00.
04.803.229/0001-15
2014NE000368
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04/09/2014 | Ver |
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do MERCOSUL, através da congregação das Comissões Legislativas, de acordo com o Convênio 005/2014-00.
04.803.229/0001-15
2014NE000368
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04/09/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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04/09/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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04/09/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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04/09/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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04/09/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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04/09/2014 | Ver |
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MMC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-04.
05.677.124/0001-20
2014NE000753
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04/09/2014 | Ver |
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MMC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-04.
05.677.124/0001-20
2014NE000753
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LUCIO ZEQUIEL LIRIO JAQUES LTDA
Assinatura impressa do Jornal O Diário de Xanxerê - vigência julho/2014 a janeiro/2015 (7 meses), para atender o Gabinete do Deputado Marcos Vieira. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/14. (Processo nº 796/2014)
18.812.357/0001-30
2014NE002267
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04/09/2014 | Ver |
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BAIA NORTE PALACE HOTEL LTDA
Pagamento de hospedagem para Elcio Costa Moreira (Check In 12/08//2014 - Check Out:16/08/2014) cfe consta na ata nº 021/2013, lote 03, processo 00682/2013, pregão nº 17/2013, que ministrou palestra na Oficina de Processo Legislativo e Regimento Interno, de 13 a 15 de agosto em Florianópolis. (Processo n° 0828/2014
78.818.291/0001-17
2014NE002279
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04/09/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.