Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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VJM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA
Contratação de empresa autorizada para conserto da impressora HP Laserjet 2840, patrimônio 27.457, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção (Processo n° 1088/2014).
85.137.271/0001-46
2014NE003008
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04/11/2014 | Ver |
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JOELCI TISCOSKI
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 27/10/2014, em Imaruí-SC. O pedido deve-se ao fato de que no momento do abastecimento o cartão apresentou a mensagem de que excedeu o limite, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1973/2014.
***.330.239-**
2014NE003064
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04/11/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, Florianópolis/ SC.
82.508.433/0001-17
2014NE000095
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03/11/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, Florianópolis/ SC.
82.508.433/0001-17
2014NE000095
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03/11/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, Florianópolis/ SC.
82.508.433/0001-17
2014NE000095
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03/11/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, Florianópolis/ SC.
82.508.433/0001-17
2014NE000095
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03/11/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17
2014NE000155
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03/11/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17
2014NE000155
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03/11/2014 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1983/2014.
***.959.029-**
2014NE003063
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03/11/2014 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de 70 kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 075/2011-05.
09.088.413/0001-44
2014NE000148
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31/10/2014 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de até 70 máquinas automáticas para bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL n° 075/2011-05.
09.088.413/0001-44
2014NE000149
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31/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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31/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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31/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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31/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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31/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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31/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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31/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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31/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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31/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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31/10/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.