Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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20/11/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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20/11/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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20/11/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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20/11/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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20/11/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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20/11/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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20/11/2014 | Ver |
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FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
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20/11/2014 | Ver |
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FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
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20/11/2014 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA.
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretia, conforme Contrato CL nº 18/2013-01.
93.531.366/0001-78
2014NE000917
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20/11/2014 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA.
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretia, conforme Contrato CL nº 18/2013-01.
93.531.366/0001-78
2014NE000917
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20/11/2014 | Ver |
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PAPELLOTTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Aquisição de mural para recado (quadro magnético), de 90 x 70 cm. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 00960/2014)
17.317.144/0001-79
2014NE002660
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20/11/2014 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-02.
08.497.392/0001-58
2014NE002985
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20/11/2014 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-02.
08.497.392/0001-58
2014NE002985
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20/11/2014 | Ver |
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DARCI DE MATOS
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2116/2014.
***.286.249-**
2014NE003244
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20/11/2014 | Ver |
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VALDEMAR ANTUNES
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo (placa MLL1385) no dia 09/11/2014, na cidade de Rio do Sul, por não haver posto credenciado aberto no momento do abastecimento naquele município, conf. documentos do Processo DF nº 2103/2014.
***.958.709-**
2014NE003245
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20/11/2014 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2014NE000199
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19/11/2014 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2014NE000199
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19/11/2014 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2014NE000199
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19/11/2014 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2014NE000199
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19/11/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.