Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com fornecimento, instalação e manutenção de link de internet redundante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo este dedicado de 1000Mbps (full) e no mínimo de 16 IPs válidos para uso em OutSide e DMZ (com serviço DDoS), garantia de banda de 100% para download e upload, conforme o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2023 e Contrato CL nº 010/2023-01.
02.255.187/0001-08 2025NE000471
15/05/2025 Ver
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com fornecimento, instalação e manutenção de link de internet redundante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo este dedicado de 1000Mbps (full) e no mínimo de 16 IPs válidos para uso em OutSide e DMZ (com serviço DDoS), garantia de banda de 100% para download e upload, conforme o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2023 e Contrato CL nº 010/2023-01.
02.255.187/0001-08 2025NE000471
15/05/2025 Ver
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento on-line e on-site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 3 do Contrato CL nº nº 264/2021-04 e 2º Apostilamento.
07.019.133/0001-59 2025NE000489
15/05/2025 Ver
VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
Despesa com renovação de licenças de uso do software IBM SPECTRUM PROTECT SUITE e aquisição de licença da ferramenta de backup SPECTRUM PROTECT PLUS ONLINE SERVICES FOR MICROSOFT 365, conforme ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico 008/2023 e Contrato CL 008/2023-02.
07.268.152/0004-61 2025NE000953
15/05/2025 Ver
37.446.290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNCAO
Despesa com a contratação de certificação digital, reconhecida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para o Senhor Presidente, Deputado Julio Garcia. Processo SEI nº 25.0.000007615-8 e GEAFIN nº 102470.
37.446.290/0001-01 2025NE001155
15/05/2025 Ver
LITORAL ELEVADORES LTDA
Despesa com aquisição de de materiais para manutenção de elevador situado no Palácio Barriga-Verde, conforme especificações contidas no Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1622973. Processo SEI nº 25.0.000009499-7 e GEAFIN nº 102508.
29.508.668/0001-26 2025NE001925
15/05/2025 Ver
COMPENSADOS SCHROEDER LTDA
Despesa com aquisição de mesas de trabalho e gaveteiro, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1620515. Processo SEI nº 25.0.000008799-0 e GEAFIN nº 102528.
21.457.714/0001-01 2025NE002007
15/05/2025 Ver
TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de cola de contato para efetuar a colagem do Piso Moeda na passarela do Auditório no Palácio Barriga Verde, cujos materiais constam na Ata de Registro de Preços DA-CLC nº 008/2024. Processo SEI nº 25.0.000010875-0 e GEAFIN nº 102534.
30.790.716/0001-09 2025NE002033
15/05/2025 Ver
LP TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de forno micro-ondas através da Ata de registro de Preços 002/2024. Processo SEI 25.0.000010642-1 e requisição GEAFIN 102538.
50.158.941/0001-26 2025NE002036
15/05/2025 Ver
PRISCYLLA ALVES CAMPOS 79313450534
Despesa com contratação da Professora Priscylla Alves Campos, para proferir o “Curso de Técnicas Redacionais para Documentos Oficiais”, previsto para ser realizado no município de Florianópolis, de 28 de março a 29 de abril de 2025, conforme IL 028/2025 e Contrato 027/2025-00.
33.646.792/0001-25 2025NE002093
15/05/2025 Ver
PRISCYLLA ALVES CAMPOS 79313450534
Despesa com contratação da Professora Priscylla Alves Campos, para proferir o “Curso de Técnicas Redacionais para Documentos Oficiais”, previsto para ser realizado no município de Florianópolis, de 28 de março a 29 de abril de 2025, conforme IL 028/2025 e Contrato 027/2025-00.
33.646.792/0001-25 2025NE002093
15/05/2025 Ver
NO PRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Despesa com serviço de descupinização de 02 (dois) sofás, de dois e três lugares, localizados na recepção do Gabinete da Presidência, atendendo solicitação da Secretaria Geral. Processo SEI 25.0.000010290-6 e requisição GEAFIN 102551.
47.157.769/0001-81 2025NE002106
15/05/2025 Ver
FEHU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de substituição do piso laminado do Gabinete Parlamentar 117 através da ARP nº 042/2024, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1640359 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000011502-1 e Requisição GEAFIN nº 102579.
35.504.842/0001-65 2025NE002115
15/05/2025 Ver
DUDA IMOVEIS LTDA
Despesa com taxa administrativa referente à locação de um imóvel localizado na Rua Desembargador Pedro Silva, 540, sala 701, Centro, Criciúma-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Tiago Zilli, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 016/2023 e Contrato CL n° 035/2023, 2º Termo de Apostilamento.
78.519.519/0001-78 2025NE002165
15/05/2025 Ver
ESCRITOSUL LTDA
Despesa com aquisição de quadro branco com bordas de alumínio, conforme especificações contidas no Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1640927. Processo SEI nº 25.0.000011555-2 e GEAFIN nº 102598.
37.356.572/0001-18 2025NE002272
15/05/2025 Ver
ILHA DAS FLORES FLORICULTURA LTDA
Despesa com aquisição de 5 (cinco) vasos em fibra, com prato, para atender as demandas da Coordenadoria de Eventos. Processo SEI 25.0.000011373-8 e requisição GEAFIN 102591.
07.702.967/0001-64 2025NE002281
15/05/2025 Ver
DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA
Despesa com aquisição de Kit Ribbon e Papel Fotográfico para impressora - ASK300 - Fujifilm, atendendo solicitação do Gabinete da Presidência. Processo SEI nº 25.0.000013954-0 e requisição GEAFIN nº 102632.
08.462.795/0001-61 2025NE002348
15/05/2025 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI 25.0.000013901-0 e requisição GEAFIN 102647.
28.752.976/0001-30 2025NE002352
15/05/2025 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI 25.0.000013901-0 e requisição GEAFIN 102647.
28.752.976/0001-30 2025NE002352
15/05/2025 Ver
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 50 (cinquenta) fardos contendo 12 unidades de garrafas de 510 ml de água mineral para uso exclusivo nas audiências públicas e eventos externos. Processo SEI 25.0.000011399-1 e requisição GEAFIN 102546.
03.489.027/0001-88 2025NE002363
15/05/2025 Ver
Página 827 de 10.202, exibindo 20 de 204.034 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.