Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com fornecimento, instalação e manutenção de link de internet redundante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo este dedicado de 1000Mbps (full) e no mínimo de 16 IPs válidos para uso em OutSide e DMZ (com serviço DDoS), garantia de banda de 100% para download e upload, conforme o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2023 e Contrato CL nº 010/2023-01.
02.255.187/0001-08
2025NE000471
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15/05/2025 | Ver |
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UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com fornecimento, instalação e manutenção de link de internet redundante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo este dedicado de 1000Mbps (full) e no mínimo de 16 IPs válidos para uso em OutSide e DMZ (com serviço DDoS), garantia de banda de 100% para download e upload, conforme o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2023 e Contrato CL nº 010/2023-01.
02.255.187/0001-08
2025NE000471
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15/05/2025 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento on-line e on-site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 3 do Contrato CL nº nº 264/2021-04 e 2º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2025NE000489
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15/05/2025 | Ver |
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VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
Despesa com renovação de licenças de uso do software IBM SPECTRUM PROTECT SUITE e aquisição
de licença da ferramenta de backup SPECTRUM PROTECT PLUS ONLINE SERVICES FOR MICROSOFT 365, conforme ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico 008/2023 e Contrato CL 008/2023-02.
07.268.152/0004-61
2025NE000953
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15/05/2025 | Ver |
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37.446.290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNCAO
Despesa com a contratação de certificação digital, reconhecida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para o Senhor Presidente, Deputado Julio Garcia. Processo SEI nº 25.0.000007615-8 e GEAFIN nº 102470.
37.446.290/0001-01
2025NE001155
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15/05/2025 | Ver |
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LITORAL ELEVADORES LTDA
Despesa com aquisição de de materiais para manutenção de elevador situado no Palácio Barriga-Verde, conforme especificações contidas no Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1622973. Processo SEI nº 25.0.000009499-7 e GEAFIN nº 102508.
29.508.668/0001-26
2025NE001925
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15/05/2025 | Ver |
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COMPENSADOS SCHROEDER LTDA
Despesa com aquisição de mesas de trabalho e gaveteiro, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1620515. Processo SEI nº 25.0.000008799-0 e GEAFIN nº 102528.
21.457.714/0001-01
2025NE002007
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15/05/2025 | Ver |
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TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de cola de contato para efetuar a colagem do Piso Moeda na passarela do Auditório no Palácio Barriga Verde, cujos materiais constam na Ata de Registro de Preços DA-CLC nº 008/2024. Processo SEI nº 25.0.000010875-0 e GEAFIN nº 102534.
30.790.716/0001-09
2025NE002033
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15/05/2025 | Ver |
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LP TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de forno micro-ondas através da Ata de registro de Preços 002/2024. Processo SEI 25.0.000010642-1 e requisição GEAFIN 102538.
50.158.941/0001-26
2025NE002036
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15/05/2025 | Ver |
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PRISCYLLA ALVES CAMPOS 79313450534
Despesa com contratação da Professora Priscylla Alves Campos, para proferir o “Curso de Técnicas Redacionais para Documentos Oficiais”, previsto para ser realizado no município de Florianópolis, de 28 de março a 29 de abril de 2025, conforme IL 028/2025 e Contrato 027/2025-00.
33.646.792/0001-25
2025NE002093
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15/05/2025 | Ver |
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PRISCYLLA ALVES CAMPOS 79313450534
Despesa com contratação da Professora Priscylla Alves Campos, para proferir o “Curso de Técnicas Redacionais para Documentos Oficiais”, previsto para ser realizado no município de Florianópolis, de 28 de março a 29 de abril de 2025, conforme IL 028/2025 e Contrato 027/2025-00.
33.646.792/0001-25
2025NE002093
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15/05/2025 | Ver |
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NO PRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Despesa com serviço de descupinização de 02 (dois) sofás, de dois e três lugares, localizados na recepção do Gabinete da Presidência, atendendo solicitação da Secretaria Geral. Processo SEI 25.0.000010290-6 e requisição GEAFIN 102551.
47.157.769/0001-81
2025NE002106
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15/05/2025 | Ver |
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FEHU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de substituição do piso laminado do Gabinete Parlamentar 117 através da ARP nº 042/2024, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1640359 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000011502-1 e Requisição GEAFIN nº 102579.
35.504.842/0001-65
2025NE002115
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15/05/2025 | Ver |
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DUDA IMOVEIS LTDA
Despesa com taxa administrativa referente à locação de um imóvel localizado na Rua Desembargador Pedro Silva, 540, sala 701, Centro, Criciúma-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Tiago Zilli, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 016/2023 e Contrato CL n° 035/2023, 2º Termo de Apostilamento.
78.519.519/0001-78
2025NE002165
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15/05/2025 | Ver |
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ESCRITOSUL LTDA
Despesa com aquisição de quadro branco com bordas de alumínio, conforme especificações contidas no Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1640927. Processo SEI nº 25.0.000011555-2 e GEAFIN nº 102598.
37.356.572/0001-18
2025NE002272
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15/05/2025 | Ver |
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ILHA DAS FLORES FLORICULTURA LTDA
Despesa com aquisição de 5 (cinco) vasos em fibra, com prato, para atender as demandas da Coordenadoria de Eventos. Processo SEI 25.0.000011373-8 e requisição GEAFIN 102591.
07.702.967/0001-64
2025NE002281
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15/05/2025 | Ver |
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DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA
Despesa com aquisição de Kit Ribbon e Papel Fotográfico para impressora - ASK300 - Fujifilm, atendendo solicitação do Gabinete da Presidência. Processo SEI nº 25.0.000013954-0 e requisição GEAFIN nº 102632.
08.462.795/0001-61
2025NE002348
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15/05/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI 25.0.000013901-0 e requisição GEAFIN 102647.
28.752.976/0001-30
2025NE002352
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15/05/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI 25.0.000013901-0 e requisição GEAFIN 102647.
28.752.976/0001-30
2025NE002352
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15/05/2025 | Ver |
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ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 50 (cinquenta) fardos contendo 12 unidades de garrafas de 510 ml de água mineral para uso exclusivo nas audiências públicas e eventos externos. Processo SEI 25.0.000011399-1 e requisição GEAFIN 102546.
03.489.027/0001-88
2025NE002363
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15/05/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.