Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n° 1.250/94 e alterado pelos Atos de Mesa n° 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00, ainda de acordo com o Contrato CL n° 002/2012-00.
83.725.234/0001-23
2014NE000145
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16/12/2014 | Ver |
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ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n° 1.250/94 e alterado pelos Atos de Mesa n° 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00, ainda de acordo com o Contrato CL n° 002/2012-00.
83.725.234/0001-23
2014NE000145
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16/12/2014 | Ver |
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ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com aquisição de coffee break, coquetéis e outros tipos de alimentação para atender os gabinetes dos Senhores Deputados em seminários, audiências públicas, fóruns, exposições, recepções de delegações e reuniões de bancadas, conforme Contrato CL n° 028/2010-08.
83.725.234/0001-23
2014NE000165
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16/12/2014 | Ver |
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ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com aquisição de coffee break, coquetéis e outros tipos de alimentação para atender os gabinetes dos Senhores Deputados em seminários, audiências públicas, fóruns, exposições, recepções de delegações e reuniões de bancadas, conforme Contrato CL n° 028/2010-08.
83.725.234/0001-23
2014NE000165
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16/12/2014 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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16/12/2014 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m² e pátio de 800 m², localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Contrato CL nº 039/2010-06.
08.321.497/0001-51
2014NE001163
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16/12/2014 | Ver |
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MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m² e pátio de 800 m², localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Contrato CL nº 039/2010-06.
08.321.497/0001-51
2014NE001163
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MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m² e pátio de 800 m², localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Contrato CL nº 039/2010-06.
08.321.497/0001-51
2014NE001163
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MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m² e pátio de 800 m², localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Contrato CL nº 039/2010-06.
08.321.497/0001-51
2014NE001163
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MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m² e pátio de 800 m², localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Contrato CL nº 039/2010-06.
08.321.497/0001-51
2014NE001163
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MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m², contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m² e pátio de 800 m², localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme Contrato CL nº 039/2010-06.
08.321.497/0001-51
2014NE001163
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16/12/2014 | Ver |
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CAMBIRELA AR CONDICIONADO COMERCIO LTDA
Contratação de empresa para fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra qualificada para um novo sistema de aquecimento e purificação do ar do plenario. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor do material R$ 49.173,18; Valor do Serviço R$ 24.826,82. Conforme Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2014 - Contrato CL nº 008/2014-00 (Proc. nº 156/2014)
09.026.786/0001-90
2014NE001526
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16/12/2014 | Ver |
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CAMBIRELA AR CONDICIONADO COMERCIO LTDA
Contratação de empresa para fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra qualificada para um novo sistema de aquecimento e purificação do ar do plenario. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor do material R$ 49.173,18; Valor do Serviço R$ 24.826,82. Conforme Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2014 - Contrato CL nº 008/2014-00 (Proc. nº 156/2014)
09.026.786/0001-90
2014NE001526
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.