Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
27/02/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
27/02/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000196
27/02/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000196
27/02/2015 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2011, conforme Contrato CL n° 018/2012-05.
***.739.579-** 2015NE000246
27/02/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000250
27/02/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000250
27/02/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000251
27/02/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000251
27/02/2015 Ver
PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 108 (cento e oito) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 28/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 12/2015)
06.886.919/0001-00 2015NE000285
27/02/2015 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 72 (setenta e dois) vales-transporte do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n° 29/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 13/2015)
81.840.357/0001-80 2015NE000286
27/02/2015 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 72 (setenta e dois) vales-transporte do SETUF Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante do ofício nº 28/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 14/2015)
81.840.357/0001-80 2015NE000287
27/02/2015 Ver
EVOLUTION GERADORES LTDA
Despesa com locação de 02 (dois) containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para a coleta de lixo reciclado, conforme Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 078/2013.
09.125.593/0001-97 2015NE000321
27/02/2015 Ver
ANTONIO SERAFIM VENZON
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 296/2015.
***.819.619-** 2015NE000411
27/02/2015 Ver
ANTONIO SERAFIM VENZON
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 292/2015.
***.819.619-** 2015NE000412
27/02/2015 Ver
ANTONIO SERAFIM VENZON
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 295/2015.
***.819.619-** 2015NE000413
27/02/2015 Ver
ALDO SCHNEIDER
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 297/2015.
***.407.089-** 2015NE000414
27/02/2015 Ver
ROMILDO LUIZ TITON
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 294/2015.
***.495.779-** 2015NE000415
27/02/2015 Ver
DARCI DE MATOS
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 293/2015.
***.286.249-** 2015NE000416
27/02/2015 Ver
VALDECIR VARGAS
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo (placa MLZ8737) nos dias 13 e 16/02/2015, em Chapecó/SC e Seara/SC. O referido pedido deve-se ao fato de o software de gerenciamento de frota estar em processo licitatório. (Processo DF nº 287/2015)
***.364.109-** 2015NE000417
27/02/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.