Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Conserto de Persianas horizontais em alumínio 16 mm e em madeira 50 mm, para atender a diversos gabinetes e setores da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 25/2015)
00.991.023/0001-05 2015NE000339
26/03/2015 Ver
PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Conserto de Persianas horizontais em alumínio 16 mm e em madeira 50 mm, para atender a diversos gabinetes e setores da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 25/2015)
00.991.023/0001-05 2015NE000340
26/03/2015 Ver
PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Conserto de Persianas horizontais em madeira 50 mm, para atender a diversos gabinetes da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 25/2015)
00.991.023/0001-05 2015NE000341
26/03/2015 Ver
DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
Aquisição de pen drives diversos que integram a ATA de Registro de Preço n° 010/2014 do Pregão n° 016/2014, Lote 05 do Processo 00858/2014. Atendendo pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 51/2015)
09.008.570/0001-00 2015NE000380
26/03/2015 Ver
DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
Aquisição de pen drives diversos que integram a ATA de Registro de Preço n° 010/2014 do Pregão n° 016/2014, Lote 05 do Processo 00858/2014. Atendendo pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 51/2015)
09.008.570/0001-00 2015NE000380
26/03/2015 Ver
CRISTIANE LOURI RODRIGUES LTDA
Aquisição de latas de tintas diversas, massa plástica, pincéis e outros materiais para manutenção predial, conforme ata de registro de preços n. 023/2014, do pregão 030/2014, lote 3 do Processo 01045/2014. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00071/2015)
08.676.816/0001-41 2015NE000457
26/03/2015 Ver
CRISTIANE LOURI RODRIGUES LTDA
Aquisição de latas de tintas diversas, massa plástica, pincéis e outros materiais para manutenção predial, conforme ata de registro de preços n. 023/2014, do pregão 030/2014, lote 3 do Processo 01045/2014. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00071/2015)
08.676.816/0001-41 2015NE000457
26/03/2015 Ver
CRISTIANE LOURI RODRIGUES LTDA
Aquisição de latas de tintas para manutenção predial, conforme ata de registro de preços n. 023/2014, do pregão 030/2014, lote 3 do Processo 01045/2014. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00071/2015)
08.676.816/0001-41 2015NE000458
26/03/2015 Ver
CRISTIANE LOURI RODRIGUES LTDA
Aquisição de latas de tintas para manutenção predial, conforme ata de registro de preços n. 023/2014, do pregão 030/2014, lote 3 do Processo 01045/2014. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00071/2015)
08.676.816/0001-41 2015NE000458
26/03/2015 Ver
CRISTIANE LOURI RODRIGUES LTDA
Aquisição de latas de tintas para manutenção predial, conforme ata de registro de preços n. 023/2014, do pregão 030/2014, lote 3 do Processo 01045/2014. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00071/2015)
08.676.816/0001-41 2015NE000459
26/03/2015 Ver
DESIGNER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Aquisição de fechadura para porta, extensor para rolo de pintura, fita veda rosca e outros materiais para reparos em diversos setores da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00077/2015)
08.253.862/0001-38 2015NE000492
26/03/2015 Ver
PLOT ART COMPUTACAO GRAFICA LTDA
Serviço de adesivo de recorte, para ser utilizado na Exposição Fotográfica no Espaço Didático Cultural, no prédio anexo da ALESC, em comemoração ao Dia da Mulher, no periodo de 09 a 20 de março de 2015. A pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC. (Proc. nº 109/2015)
00.717.791/0001-75 2015NE000556
26/03/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE000941
26/03/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha de pagamento dos servidores inativos deste poder, referente a adiantamento de gratificação natalina no mês de março/2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE000942
26/03/2015 Ver
POSTO GALO LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.
81.326.258/0001-84 2015NE000190
25/03/2015 Ver
POSTO GALO LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.
81.326.258/0001-84 2015NE000190
25/03/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000221
25/03/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000221
25/03/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos edifícios São João e Silva Jardim, locados para abrigar setores administrativos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000236
25/03/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos edifícios São João e Silva Jardim, locados para abrigar setores administrativos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000236
25/03/2015 Ver
Página 8.154 de 10.214, exibindo 20 de 204.275 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.