Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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24/04/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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24/04/2015 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-03.
07.530.907/0001-01
2015NE000229
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24/04/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000250
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24/04/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000250
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24/04/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000251
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24/04/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000251
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24/04/2015 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de folhas de papel diversas que integram a Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 do pregão 016/2014, lote 11 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 54/2015)
00.147.109/0001-56
2015NE000373
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24/04/2015 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de folhas de papel diversas que integram a Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 do pregão 016/2014, lote 11 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 54/2015)
00.147.109/0001-56
2015NE000378
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24/04/2015 | Ver |
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ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assinatura Impressa anual da Revista Veja (vigência fevereiro/15 a janeiro/16), para atender o gabinete do Deputado José Milton Scheffer. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15) (Processo nº 00064/2015)
44.597.052/0079-22
2015NE000381
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24/04/2015 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-00.
85.136.091/0001-40
2015NE000592
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24/04/2015 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-00.
85.136.091/0001-40
2015NE000592
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24/04/2015 | Ver |
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ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assinatura impressa anual da revista Exame (vigência março/2015 a fevereiro/2016), para atender os gainetes dos deputados Gabriel Ribeiro e Ricardo Guidi. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na inexigibilidade de licitação 001/15. (Processo nº 159/2015)
44.597.052/0079-22
2015NE000793
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24/04/2015 | Ver |
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ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assinatura anual da revista Veja (março/2015 a fevereiro/2016) para atender os gabinetes dos deputados: Cleiton Salvaro, Vicente Caropreso, Gabriel Ribeiro, Natalino Lazare, João Amim, Ricardo Guidi, Patrício Destro, Leonel Pavan, Rodrigo Minotto, Mário Marcondes e Dalmo Claro. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na inexigibilidade de Licitação 001/2015. (Processo nº 162/2015)
44.597.052/0079-22
2015NE000796
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24/04/2015 | Ver |
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SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Aquisição de medicamentos para o setor de Farmácia da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 207/2015)
03.777.341/0013-08
2015NE000943
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24/04/2015 | Ver |
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SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Aquisição de medicamentos para o setor de Farmácia da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 207/2015)
03.777.341/0013-08
2015NE000944
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24/04/2015 | Ver |
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SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Aquisição de medicamentos para o setor de Farmácia da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 207/2015)
03.777.341/0013-08
2015NE000945
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24/04/2015 | Ver |
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LOJAS MILIUM LTDA
Aquisição de 10 (dez) exaustores de banheiro. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Proc. nº 191/2015).
83.240.333/0015-10
2015NE000948
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24/04/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Dirley Correa Nunes, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de setembro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 041/2015.
82.951.351/0001-42
2015NE001116
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24/04/2015 | Ver |
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PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 108 (cento e oito) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 056/CPSP/2015. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 270/2015)
06.886.919/0001-00
2015NE001208
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24/04/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.