Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
VALMIR FRANCISCO COMIN
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimentos de veículo (placa MLJ 2554) nos dias 27/03, 10/04 e 13/04 de 2015, em diversas cidades, devido ao fato de que o software de gerenciamento de frota encontrava-se em processo licitatório, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0934/2015.
***.404.119-** 2015NE001520
08/05/2015 Ver
LUIZ FERNANDO CARDOSO
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimentos de veículo (placa MKK 4160) no dia 02/04/2015, em Balneário Camboriú, devido ao fato de que o software de gerenciamento de frota encontrava-se em processo licitatório, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0933/2015.
***.228.949-** 2015NE001521
08/05/2015 Ver
ANDERSON ROSSI
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimentos de veículo (placa MKK 4160) no dia 06/04/2015, em Laguna, devido ao fato de que o software de gerenciamento de frota encontrava-se em processo licitatório, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0932/2015.
***.803.579-** 2015NE001522
08/05/2015 Ver
GEAN MARQUES LOUREIRO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 999/2015.
***.341.969-** 2015NE001546
08/05/2015 Ver
RICARDO ZANATTA GUIDI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1000/2015.
***.281.409-** 2015NE001548
08/05/2015 Ver
JAIR ANTONIO CORREA
Adiantamento afim de custear 5 diárias em viagem a Nova Iorque (EUA), para cobertura jornalística de missão deste Poder na 45ª Edição do Prêmio Pessoa do Ano, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP nº012/2015.
***.172.819-** 2015NE001558
08/05/2015 Ver
JUCINEI ADRIANO CARDOSO
Adiantamento afim de custear 5 diárias em viagem a Nova Iorque (EUA), para cobertura jornalística de missão deste Poder na 45ª Edição do Prêmio Pessoa do Ano, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP nº011/2015.
***.455.379-** 2015NE001559
08/05/2015 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E REINTEGRACAO SOCIAL (SEJURI)
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Edson Correa da Rocha, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Atos 177 de 05/09/2012 e 115 de 22/01/2015, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 074/2015.
13.586.538/0001-71 2015NE001584
08/05/2015 Ver
DIEGO CARDOSO SCHAEFER MARTINS
Adiantamento que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.270.809-** 2015NE001585
08/05/2015 Ver
DILMA BORN MACHADO
Despesa com pagamento de locação de imóvel, Ed. São João, na Rua Vitor Meirelles, 170, Centro, Florianópolis-SC, integrado pelos conjuntos n° 001, 002, 003 e 004 e lojas n° 001 e 002, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 014/2012-03.
***.730.389-** 2015NE000032
07/05/2015 Ver
WALDEMIRO CASCAES
Despesa com locação do Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, 301, esquina com a João Pinto, Centro, Florianópolis-SC, com 1.923 m2 distribuídos em 12 pavimentos, 06 vagas de garagem, 02 elevadores e 16 banheiros, destinado a abrigar setores administrativos da ALESC, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 062/2010-07.
***.136.449-** 2015NE000033
07/05/2015 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato n° 096/2013-01.
00.233.883/0001-80 2015NE000189
07/05/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
07/05/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
07/05/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
07/05/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
07/05/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
07/05/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.