Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70 2015NE000191
18/05/2015 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70 2015NE000191
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70 2015NE000191
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70 2015NE000191
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n° 027/2010-09.
50.668.722/0019-16 2015NE000204
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n° 027/2010-09.
50.668.722/0019-16 2015NE000204
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.
00.285.073/0001-77 2015NE000227
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.
00.285.073/0001-77 2015NE000227
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com manutenção preventiva e corretiva de cinco impressoras/copiadoras, com fornecimento de toner e cilindros, conforme cláusula segunda do Contrato 012/2012-05.
05.099.250/0001-44 2015NE000269
18/05/2015 Ver
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-00.
85.136.091/0001-40 2015NE000592
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-00.
85.136.091/0001-40 2015NE000592
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MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
Aquisição de 1200 (hum mil e duzentas) doses de vacina antigripal 2015 trivalente , em seringa individual preenchida, 0,5ml, com cepas preconizadas pela OMS, conforme RDC 62/2014. Três tipos de cepas de vírus em combinação. Para atender solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 00223/2015)
05.912.018/0001-83 2015NE001376
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MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
Aquisição de 1200 (hum mil e duzentas) doses de vacina antigripal 2015 trivalente , em seringa individual preenchida, 0,5ml, com cepas preconizadas pela OMS, conforme RDC 62/2014. Três tipos de cepas de vírus em combinação. Para atender solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 00223/2015)
05.912.018/0001-83 2015NE001376
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90 2015NE001467
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90 2015NE001467
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SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT CONST LTDA
Aquisição de alicate de pressão para uso do setor de manutenção, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 360/2015)
02.948.927/0001-83 2015NE001477
18/05/2015 Ver
DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Aquisição de ponteiras plásticas, lâminas de vidro para a sessão do Laboratório de Análises Clínicas, que integram a ATA de Registro de Preços Nº 025/2014 do Pregão 039/2014, Lote 6 do Processo 01153/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. (Processo n° 375/2015)
14.248.265/0001-18 2015NE001537
18/05/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.