Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ROTACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
Despesa com aquisição de 04 Botijões de gás Glp 45kg - P45, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000014846-9 e requisição GEAFIN 102683.
00.939.204/0001-92 2025NE002679
22/05/2025 Ver
ANA PAULA DA SILVA
Ressarcimento a Deputada Ana Paula da Silva, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de abril/2025, de acordo com o Art. 4°, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-016311 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000016761-7.
***.588.959-** 2025NE002727
22/05/2025 Ver
FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Josete Aparecida Barão Krauser, referente ao mês de abril de 2025, conforme Termo Convenio de Cooperação Técnica n° 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2017/DG, de 25/11/2019, Despacho 1714874 e demais documentos constantes do Processo SEI 25.0.000019642-0.
83.722.462/0001-40 2025NE003119
22/05/2025 Ver
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão do servidor Geovanni Antônio Reis, a esse Poder, referente ao mês de março de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1714805 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000019640-4.
85.280.147/0001-35 2025NE003120
22/05/2025 Ver
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão do servidor Geovanni Antônio Reis, a esse Poder, referente ao mês de abril de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1714817 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000019641-2.
85.280.147/0001-35 2025NE003121
22/05/2025 Ver
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC
Ressarcimento pela cessão do servidor Anderson Rodrigo Souza a esse Poder, referente ao mês de abril de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1713084 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000019224-7.
01.577.780/0001-08 2025NE003122
22/05/2025 Ver
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Ressarcimento pela cessão do servidor Leonardo Ulisses Moraes a este Poder, referente aos meses de fevereiro e março de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1665843 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000014421-8.
34.060.183/0001-52 2025NE003123
22/05/2025 Ver
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Ressarcimento pela cessão do servidor Leonardo Ulisses Moraes a este Poder, referente ao mês abril de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1712648 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000019315-4.
34.060.183/0001-52 2025NE003126
22/05/2025 Ver
MUNICIPIO DE BLUMENAU
Ressarcimento pela cessão da servidora Monica Elis Schon, referente ao mês de abril de 2025, conforme Termo de Cooperação Técnica nº 12/2025 entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Blumenau, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1719541 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000020151-3.
83.108.357/0001-15 2025NE003220
22/05/2025 Ver
MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL
Ressarcimento pela cessão da servidora Lucelia Maria Araldi referente ao mês de março de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 17/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1719426 e demais documentos do Processo 25.0.000020143-2.
83.102.459/0001-23 2025NE003224
22/05/2025 Ver
BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Locação de 04 veículos tipo SUV novo e de primeiro uso (zero quilômetro) para atender aos Gabinetes Parlamentares, com cobertura total de seguros sem franquia, incluindo manutenção preventiva, corretiva, peças, óleos e fluídos, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico n° 025/2024, Ata de Registro de Preços n° 031/2024 e Contrato CL n° 171/2024.
05.897.758/0001-98 2025NE000221
21/05/2025 Ver
BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Locação de 04 veículos tipo SUV novo e de primeiro uso (zero quilômetro) para atender aos Gabinetes Parlamentares, com cobertura total de seguros sem franquia, incluindo manutenção preventiva, corretiva, peças, óleos e fluídos, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico n° 025/2024, Ata de Registro de Preços n° 031/2024 e Contrato CL n° 171/2024.
05.897.758/0001-98 2025NE000221
21/05/2025 Ver
BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Locação de 23 veículos tipo SUV novo e de primeiro uso (zero quilômetro) para atender ao setor administrativo da ALESC, com cobertura total de seguros sem franquia, incluindo manutenção preventiva, corretiva, peças, óleos e fluídos, conforme Pregão Eletrônico n° 025/2024, Ata de Registro de Preços n° 031/2024 e Contrato CL n° 171/2024.
05.897.758/0001-98 2025NE000222
21/05/2025 Ver
BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Locação de 23 veículos tipo SUV novo e de primeiro uso (zero quilômetro) para atender ao setor administrativo da ALESC, com cobertura total de seguros sem franquia, incluindo manutenção preventiva, corretiva, peças, óleos e fluídos, conforme Pregão Eletrônico n° 025/2024, Ata de Registro de Preços n° 031/2024 e Contrato CL n° 171/2024.
05.897.758/0001-98 2025NE000222
21/05/2025 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-04.
34.028.316/0028-23 2025NE000226
21/05/2025 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-04.
34.028.316/0028-23 2025NE000226
21/05/2025 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-04.
34.028.316/0028-23 2025NE000227
21/05/2025 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-04.
34.028.316/0028-23 2025NE000227
21/05/2025 Ver
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Contrato CL Nº256/2021-06.
05.340.639/0001-30 2025NE000241
21/05/2025 Ver
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Contrato CL Nº256/2021-06.
05.340.639/0001-30 2025NE000242
21/05/2025 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.