Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de sistema, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicãção, assistência técnica e processamnto de imagem, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 098/2013-01.
83.043.745/0001-65
2015NE000034
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14/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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14/07/2015 | Ver |
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TELTEC SOLUTIONS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças nos equipamentos da marca CISCO, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 043/2010-06.
04.892.991/0001-15
2015NE000104
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14/07/2015 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 053/2010-04.
00.077.808/0001-77
2015NE000105
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14/07/2015 | Ver |
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa vida, marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 034/2014-00.
13.839.796/0001-12
2015NE000111
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14/07/2015 | Ver |
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa vida, marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 034/2014-00.
13.839.796/0001-12
2015NE000111
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14/07/2015 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de 8500 garrafões de água mineral sem gás de 20 litros, marca Imperatriz, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 035/2014-00.
95.806.519/0001-78
2015NE000114
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14/07/2015 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de 8500 garrafões de água mineral sem gás de 20 litros, marca Imperatriz, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 035/2014-00.
95.806.519/0001-78
2015NE000114
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14/07/2015 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n° 024/2013-02.
76.535.764/0001-43
2015NE000118
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14/07/2015 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n° 024/2013-02.
76.535.764/0001-43
2015NE000118
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14/07/2015 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva , corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90
2015NE000151
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14/07/2015 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva , corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90
2015NE000152
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14/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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14/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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14/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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14/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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14/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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14/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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14/07/2015 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.
72.116.965/0001-55
2015NE000275
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14/07/2015 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.
72.116.965/0001-55
2015NE000275
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14/07/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.