Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
GABRIEL SELL RIBEIRO
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme oficio nº 671/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 1689/2015.
***.842.889-** 2015NE003192
11/08/2015 Ver
CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme oficio nº 671/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 1689/2015.
***.736.719-** 2015NE003193
11/08/2015 Ver
DALMO CLARO DE OLIVEIRA
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme oficio nº 671/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 1689/2015.
***.545.639-** 2015NE003194
11/08/2015 Ver
PEDRO BALDISSERA
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme oficio nº 671/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 1689/2015.
***.267.128-** 2015NE003195
11/08/2015 Ver
RICARDO ZANATTA GUIDI
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme oficio nº 671/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 1689/2015.
***.281.409-** 2015NE003196
11/08/2015 Ver
MANOEL MOTTA
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme oficio nº 671/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 1689/2015.
***.676.719-** 2015NE003197
11/08/2015 Ver
LUIZ FERNANDO CARDOSO
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme oficio nº 671/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 1689/2015.
***.228.949-** 2015NE003198
11/08/2015 Ver
VALMIR FRANCISCO COMIN
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme oficio nº 671/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 1689/2015.
***.404.119-** 2015NE003199
11/08/2015 Ver
VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1722/2015.
***.037.889-** 2015NE003203
11/08/2015 Ver
ATACADO LITORAL LTDA
Aquisição de adoçante dietético liquido, chás diversos, itens que integram a Ata de Registro de Preço nº 013/2014, Lote 02 do Pregão 016/2014, Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado da ALESC. (Proc. nº 650/2015).
09.006.278/0001-40 2015NE003204
11/08/2015 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Carlos Diego de Araújo Pinto e Lima, conforme Ato nº 1379 de 08/05/2015 publicado no DOE nº 20.056 de 12/05/2015, referente aos meses de maio e junho de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 134/2015.
82.951.294/0001-00 2015NE003225
11/08/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
10/08/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
10/08/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
10/08/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
10/08/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
10/08/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
10/08/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
10/08/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
10/08/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
10/08/2015 Ver
Página 7.951 de 10.217, exibindo 20 de 204.339 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.