Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JLLE
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Ederson Giovani Gava, referente ao mês de outubro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2290/2015.
01.280.363/0001-90 2015NE004417
03/11/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Adiantamento do subsidios dos senhores deputados, referente ao mês de novembro de 2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE005007
03/11/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de folha suplementar a servidores efetivos deste poder, referente ao mês de novembro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE005008
03/11/2015 Ver
TIM CELULAR S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação 007/2015 e Contrato CL nº 010/2015-00.
04.206.050/0001-80 2015NE003465
29/10/2015 Ver
TIM CELULAR S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação 007/2015 e Contrato CL nº 010/2015-00.
04.206.050/0001-80 2015NE003465
29/10/2015 Ver
JORNAL DIARIO DO SUL LTDA
Assinatura digital (on line) anual do Jornal Diário do Sul de Tubarão (vigência outubro/2015 a setembro/2016) para atender o Gabinete do Deputado Valmir Comin. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15. (Processo nº 1009/2015)
82.989.476/0001-61 2015NE003950
29/10/2015 Ver
ORLANDO MARTINS COMERCIO LTDA
Aquisição de fonte chaveada, material para repor estoque do CST, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 1030/2015)
07.598.411/0001-70 2015NE003976
29/10/2015 Ver
SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA
Locação de sala do Pequeno Teatro SCAR, para atender a Sessão Solene em Homenagem às Associações e Círculos Italianos, que acontecerá dia 09 de outubro do ano corrente, no município de Jaraguá do Sul. Atendendo ao pedido da Gerência de Sessões Solenes e Especiais. (Processo nº 01060/2015)
82.901.638/0001-68 2015NE004179
29/10/2015 Ver
VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA
Aquisição de materiais de jardinagem, dentre eles: arranjos diversos, fertilizantes e condicionadores de solo, conforme a Ata de Registro de Preços nº 019/2014, do edital de Pregão Presencial nº 027/2014, lotes 01 e 02 do Processo 01015/2014. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 1126/2015)
20.883.143/0001-04 2015NE004268
29/10/2015 Ver
VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA
Aquisição de materiais de jardinagem, dentre eles: arranjos diversos, fertilizantes e condicionadores de solo, conforme a Ata de Registro de Preços nº 019/2014, do edital de Pregão Presencial nº 027/2014, lotes 01 e 02 do Processo 01015/2014. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 1126/2015)
20.883.143/0001-04 2015NE004269
29/10/2015 Ver
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que estejam frequentando ensino regular em instituição de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro 2015, conforme Contrato CL n° 040/2014-00.
83.566.299/0001-73 2015NE000076
28/10/2015 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2011, conforme Contrato CL n° 018/2012-05.
***.739.579-** 2015NE000246
28/10/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
28/10/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
28/10/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
28/10/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
28/10/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
28/10/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
28/10/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000250
28/10/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000250
28/10/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/06/2026.