Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com aquisição de peças para manutenção do elevador de serviços do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 25.0.000014691-1 e requisição GEAFIN 102659.
02.797.782/0001-67
2025NE002469
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12/06/2025 | Ver |
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TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de fita antiderrapante fosforescente e fechadura completa. Processo SEI nº 25.0.000012973-1 e GEAFIN n° 102657.
30.790.716/0001-09
2025NE002582
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12/06/2025 | Ver |
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JM PAPELARIA LTDA
Despesa com aquisição de Caneta Esferográfica Click Plus na cor preta, através da Ata de Registro de Preço nº 003/2025. Processo SEI nº 25.0.000017566-0 e GEAFIN nº 102775.
38.613.730/0001-30
2025NE002886
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12/06/2025 | Ver |
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INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada para realização de 09 cópia(s) de chave simples. Processo SEI nº 25.0.000018254-3 e GEAFIN nº 102773.
76.375.740/0001-74
2025NE003336
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12/06/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 250 unidades de água mineral (bombona 20L) através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000018017-6 e requisição GEAFIN nº 102832.
28.752.976/0001-30
2025NE003345
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12/06/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 250 unidades de água mineral (bombona 20L) através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000018017-6 e requisição GEAFIN nº 102832.
28.752.976/0001-30
2025NE003345
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12/06/2025 | Ver |
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DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Despesa com aquisição de liquidificador para a copa da presidência. Processo SEI nº 25.0.000017032-4 e requisição GEAFIN nº 102802.
09.313.141/0001-39
2025NE003705
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12/06/2025 | Ver |
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JM PAPELARIA LTDA
Despesa com aquisição de cola bastão, pesando 40g, branca para usos diversos, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 018/2024. Processo SEI nº 25.0.000020694-9 e GEAFIN nº 102859.
38.613.730/0001-30
2025NE003748
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12/06/2025 | Ver |
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TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de ar condicionado portátil para a cabine de sonorização do Plenário, Sala de Reunião 01, antiga Sala do Correio (atualmente Coordenadoria de Eventos) e Auditório, conforme descrito nos Documentos de Oficialização de Demanda - DOD 1580997 e 1581289. Processo SEI nº 25.0.000004186-9 e requisição GEAFIN nº 102476.
30.790.716/0001-09
2025NE003812
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12/06/2025 | Ver |
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TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de tomadas 2P+T através da Ata de Registro de Preços 008/2024, para serem utilizadas na Coordenadoria de Eventos e para compor estoque dessa Casa a fim de atender demandas futuras e recorrentes. Processo SEI nº 25.0.000021175-6 e requisição GEAFIN nº 102883.
30.790.716/0001-09
2025NE003830
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12/06/2025 | Ver |
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Despesa com aquisição de disjuntor, cabos e fios de cobre para conexão do sistema dos painéis de LED do auditório. Processo SEI nº 25.0.000019510-6 e requisição GEAFIN nº 102847.
12.821.926/0001-27
2025NE003880
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12/06/2025 | Ver |
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ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIAO METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS - METROPOLIS
Despesa com fornecimento de vales-transporte da empresa Metrópolis, referente ao mês de junho de 2025. Processos SEI 25.0.000020765-1, 25.0.000022261-8 e requisição GEAFIN 102918.
44.668.522/0001-31
2025NE003896
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12/06/2025 | Ver |
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ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIAO METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS - METROPOLIS
Despesa com fornecimento de vales-transporte da empresa Metrópolis, referente ao mês de junho de 2025. Processos SEI 25.0.000020765-1, 25.0.000022261-8 e requisição GEAFIN 102918.
44.668.522/0001-31
2025NE003896
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12/06/2025 | Ver |
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CONSORCIO FENIX
Despesa com fornecimento de vales-transporte do Consórcio Fênix, referente ao mês de junho de 2025. Processos SEI 25.0.000020765-1, 25.0.000022262-6 e requisição GEAFIN 102919.
19.962.391/0001-53
2025NE003897
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12/06/2025 | Ver |
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FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC
Ressarcimento pela cessão da servidora Francini Rensi Schmitz a este Poder, referente ao mês de maio de 2025, conforme Termo de Convênio nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1745551 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000023112-9.
83.891.283/0001-36
2025NE003995
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12/06/2025 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão da servidora Cleonise Kades Lazaroto a esse Poder, referente aos meses de abril e maio de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1745884 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000023153-6.
82.951.328/0001-58
2025NE003997
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12/06/2025 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão do servidor Vitor Fungaro Balthazar a esse Poder, referente aos meses de abril e maio de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1748954 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000023550-7.
82.951.328/0001-58
2025NE004024
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12/06/2025 | Ver |
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VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Ressarcimento ao Deputado Vicente Caropreso referente a despesa com com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar, conforme Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-016381 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000017808-2.
***.037.889-**
2025NE004031
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12/06/2025 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão do servidor André Luiz Sodré de Oliveira, a este Poder referente ao mês de maio de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1751699 e demais documentos constantes no Processo SEI 25.0.000023903-0.
80.673.411/0001-87
2025NE004041
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12/06/2025 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão do servidor Adriano Sousa a este Poder, referente ao mês de maio de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1751630 e demais documentos constantes no Processo 25.0.000023889-1.
80.673.411/0001-87
2025NE004042
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12/06/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.