Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de copos plásticos descartáveis de 80 e 180ml, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 005/2015 do pregão 16/2015, lote 08 do processo 00834/2015. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1303/2015)
00.147.109/0001-56
2015NE004990
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22/12/2015 | Ver |
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MARCELO BAUMGARTNER 93290926915
Conserto de duas maquinas de café, modelo CONSERCAF e patrimônios n° 42134 e nº 42737, da copa geral e da copa do Edifício Walter Filho, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1309/2015))
14.351.156/0001-21
2015NE005033
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22/12/2015 | Ver |
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ORLEANS INFORMATICA LTDA
Aquisição de pilhas e baterias. Materiais relacionados na Ata de Registro de Preços nº 008/2015 do pregão 16/2015, lotes 6 do processo 00834/2015. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1270/2015)
02.315.593/0001-00
2015NE005039
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LUCIANO SERVICOS ELETRICOS LTDA
Serviço de instalação de peças de reposição no motor gerador Perkins (tombamento n° 18502), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1310/2015)
09.479.408/0001-62
2015NE005061
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22/12/2015 | Ver |
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LUCIANO SERVICOS ELETRICOS LTDA
Aquisição e instalação de resistência do pré-aquecimento para o motor gerador Perkins (tombamento n° 18502), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1310/2015)
09.479.408/0001-62
2015NE005062
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22/12/2015 | Ver |
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LUCIANO SERVICOS ELETRICOS LTDA
Aquisição e instalação de bomba alimentadora de diesel para o motor gerador Perkins (tombamento n° 18502), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1310/2015)
09.479.408/0001-62
2015NE005063
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22/12/2015 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74
2015NE005082
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22/12/2015 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74
2015NE005082
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22/12/2015 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74
2015NE005083
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22/12/2015 | Ver |
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PAULO CESAR VARGAS - ME
Contratação de palestra, através de convênio estabelecendo com a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), que será proferida pelo professor e economista Luis Carlos Ewald, no dia 24 de novembro de 2015, no Clube Grêmio Fronteira, em Araranguá, dentro do Programa Grandes Nomes - Ciclo de Palestras. A pedido do Gabinete da Presidência (inexigibilidade de licitação 062/2015).
10.792.708/0001-86
2015NE005103
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22/12/2015 | Ver |
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MUNICIPIO DE CATANDUVAS
Aquisição de cota de participação correspondente a espaço físico de 29,5 m², com toda a infraestrutura necessária para a divulgação institucional da ALESC na "8ª FESTA DO CHIMARRÃO - 2015", de 06 a 08 de novembro/2015, em Catanduvas - SC. A pedido do Gabinete da Presidência, com base em processo de inexigibilidade de licitação. (Processo n° 1325/2015)
82.939.414/0001-45
2015NE005114
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22/12/2015 | Ver |
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ASSOCIACAO DA FESTA DA FRUTA E EXPOMONDAI
Cota de participação da ALESC no Evento "16ª FEIRA DA FRUTA E 3ª EXPOMONDAI - 2015", nos dias 29 a 31 de Outubro e 1º de novembro/2015 na cidade de Mondaí/SC. Atendendo solicitação do Gabinete da Presidência. (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO). (Processo n° 1326/2015)
23.196.790/0001-28
2015NE005118
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22/12/2015 | Ver |
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FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE - FESPORTE
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor João Rodrigues, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de novembro e 13º (2ª parte) de 2015, conforme documentos constantes no Processo DRH n° 242//2015.
73.360.505/0001-30
2015NE005128
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22/12/2015 | Ver |
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INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JLLE
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Ederson Giovani Gava, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2759/2015.
01.280.363/0001-90
2015NE005281
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22/12/2015 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal ativo) vinculados a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de dezembro de 2015, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo nº 2760/2015.
07.574.449/0001-02
2015NE005285
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22/12/2015 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal inativo) vinculados a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de dezembro de 2015, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo nº 2760/2015.
07.574.449/0001-02
2015NE005286
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22/12/2015 | Ver |
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com serviços de integração dos sistemas e pacotes de função da plataforma de Segurança de Documentos Eletrônicos com Certificação Digital, conforme cláusula 2ª do Contrato CL n° 139/2013 e Termo Aditivo 01.
04.441.528/0001-57
2015NE005287
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22/12/2015 | Ver |
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TV LITORAL SUL ATIVIDADES DE TV ABERTA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6581 e demais documentos constantes do Processo n° 10176/2015.
13.923.019/0001-51
2015NE005318
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22/12/2015 | Ver |
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VALMIR FRANCISCO COMIN
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2803/2015.
***.404.119-**
2015NE005446
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22/12/2015 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com treinamento permanente dos usuários dos sistemas desenvolvidos e suporte técnico aos usuários dos sistemas em manutenção, referente ao período de 17/12 a 31/12/2014, conforme item 9 constante na cláusula 2.3.1 do Aditivo 01 do Contrato CL n° 037/2014.
00.530.341/0001-79
2015NE005472
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22/12/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 30/06/2026.