Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.
02.879.671/0001-08
2015NE005559
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19/02/2016 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.
02.879.671/0001-08
2015NE005559
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19/02/2016 | Ver |
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CLARO S.A.
Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Contrato CL n° 051/2011-05.
40.432.544/0001-47
2016NE000007
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19/02/2016 | Ver |
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AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP
Locação de um papa entulho de de 5m³, em decorrência das reformas que estão sendo executadas nas dependências do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 007/2016)
82.511.825/0001-35
2016NE000008
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19/02/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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19/02/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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19/02/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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19/02/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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19/02/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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19/02/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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19/02/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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19/02/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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19/02/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000100
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19/02/2016 | Ver |
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ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 10.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 098/2015-00.
03.489.027/0001-88
2016NE000110
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19/02/2016 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao galpão locado por este Poder para alocação de móveis, localizado em São José/SC.
82.508.433/0001-17
2016NE000115
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19/02/2016 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao galpão locado por este Poder para alocação de móveis, localizado em São José/SC.
82.508.433/0001-17
2016NE000115
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19/02/2016 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 007/2015 e Contrato CL n° 010/2015-00.
04.206.050/0001-80
2016NE000177
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19/02/2016 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 007/2015 e Contrato CL n° 010/2015-00.
04.206.050/0001-80
2016NE000177
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19/02/2016 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Edíficio Comercial E. Medeiros, na Av. Hercílio Luz nº 870, locado por esta Casa para a Escola do Legislativo através do Contrato CL nº 011/2015-00.
82.508.433/0001-17
2016NE000243
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19/02/2016 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Edíficio Comercial E. Medeiros, na Av. Hercílio Luz nº 870, locado por esta Casa para a Escola do Legislativo através do Contrato CL nº 011/2015-00.
82.508.433/0001-17
2016NE000243
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19/02/2016 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 01/07/2026.