Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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25/06/2025 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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25/06/2025 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022-03.
13.881.077/0001-60
2025NE000364
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25/06/2025 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022-03.
13.881.077/0001-60
2025NE000364
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25/06/2025 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73
2025NE000377
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25/06/2025 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73
2025NE000377
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25/06/2025 | Ver |
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POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460 KVA, pertencentes à Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Contrato CL nº 058/2022-03.
22.932.456/0001-22
2025NE000379
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25/06/2025 | Ver |
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POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460 KVA, pertencentes à Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Contrato CL nº 058/2022-03.
22.932.456/0001-22
2025NE000379
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25/06/2025 | Ver |
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61
2025NE000383
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25/06/2025 | Ver |
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61
2025NE000383
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25/06/2025 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da marca ThyssenKrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL nº 055/2022-02.
90.347.840/0009-75
2025NE000385
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25/06/2025 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da marca ThyssenKrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL nº 055/2022-02.
90.347.840/0009-75
2025NE000385
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022 e Contrato CL nº 049/2022-02.
50.668.722/0019-16
2025NE000390
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25/06/2025 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022 e Contrato CL nº 049/2022-02.
50.668.722/0019-16
2025NE000390
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022 e Contrato CL nº 049/2022-02.
50.668.722/0019-16
2025NE000390
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022 e Contrato CL nº 049/2022-02.
50.668.722/0019-16
2025NE000390
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CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022-02.
83.053.140/0001-55
2025NE000392
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CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022-02.
83.053.140/0001-55
2025NE000392
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CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022-02.
83.053.140/0001-55
2025NE000392
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CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022-02.
83.053.140/0001-55
2025NE000392
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.