Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
ASSOCIACAO DRAMATICO MUSICAL CARLOS GOMES
Locação de sala no Teatro Carlos Gomes para a realização de sessão solene em homenagem ao Hospital Santo Antônio, alusiva aos seus 155 anos de fundação, que ocorrerá no dia 10 de agosto do ano corrente, no município de Blumenau. A pedido da Gerência de Sessões Solenes e Especiais. (Processo nº 720/2015)
82.653.403/0001-02
2015NE003033
|
13/06/2016 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.
72.116.965/0001-55
2016NE000090
|
13/06/2016 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.
72.116.965/0001-55
2016NE000090
|
13/06/2016 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.
72.116.965/0001-55
2016NE000090
|
13/06/2016 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.
72.116.965/0001-55
2016NE000090
|
13/06/2016 | Ver |
|
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL nº 026/2014-01.
85.136.091/0001-40
2016NE000096
|
13/06/2016 | Ver |
|
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-00.
00.077.808/0001-77
2016NE000106
|
13/06/2016 | Ver |
|
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA CATARINA EIRELI
Despesa com aquisição de café, da marca Jurerê Gourmet, mediante entrega programada, para atender às necessidades do Poder Legislativo, de acordo com o Contrato CL nº 100/2015-00.
79.901.724/0001-66
2016NE000109
|
13/06/2016 | Ver |
|
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 10.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 098/2015-00.
03.489.027/0001-88
2016NE000110
|
13/06/2016 | Ver |
|
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa-vida, da marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 097/2015-00.
06.915.456/0001-68
2016NE000111
|
13/06/2016 | Ver |
|
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa-vida, da marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 097/2015-00.
06.915.456/0001-68
2016NE000111
|
13/06/2016 | Ver |
|
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa-vida, da marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 097/2015-00.
06.915.456/0001-68
2016NE000111
|
13/06/2016 | Ver |
|
TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA
Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Edital de Pregão Presencial nº 034/2015 e Contrato CL nº 093/2015-00
00.942.450/0001-01
2016NE000113
|
13/06/2016 | Ver |
|
HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com locação de impressoras / copiadoras digitais, coloridas marca CANON, modelo Advance C9065 e seus acessórios, conforme Contrato CL n° 036/2011-07.
01.084.671/0001-40
2016NE000123
|
13/06/2016 | Ver |
|
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato nº 096/2013-02.
00.233.883/0001-80
2016NE000127
|
13/06/2016 | Ver |
|
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90
2016NE000158
|
13/06/2016 | Ver |
|
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90
2016NE000161
|
13/06/2016 | Ver |
|
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90
2016NE000161
|
13/06/2016 | Ver |
|
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.
02.879.671/0001-08
2016NE000356
|
13/06/2016 | Ver |
|
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.
02.879.671/0001-08
2016NE000356
|
13/06/2016 | Ver |
Página 7.498 de 10.235, exibindo 20 de 204.690 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.