Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Despesa com suporte técnico telefônico ou website, com atendimento 24 horas, 7 dias por semana
24x7), por 12 meses, relativo a 2 licenças do software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition (4 Cores licenciados cada), em sua versão mais atual, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2023 e item 02 do Contrato CL nº 079/2023-01.
57.142.978/0001-05
2025NE000417
|
01/07/2025 | Ver |
|
L8 SECURITY LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviço de suporte técnico, relativo à aquisição de ferramenta
(licenças de assinatura de digitalização de aplicativos web, solução de gerenciamento de patches e solução de gerenciamento de vulnerabilidades) para gerenciamento de vulnerabilidades em servidores, estações de trabalho e ativos de rede, conforme Pregão Eletrônico 024/2024 e item 04 do Contrato CL 133/2024.
34.926.453/0001-65
2025NE000431
|
01/07/2025 | Ver |
|
L8 SECURITY LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviço de suporte técnico, relativo à aquisição de ferramenta
(licenças de assinatura de digitalização de aplicativos web, solução de gerenciamento de patches e solução de gerenciamento de vulnerabilidades) para gerenciamento de vulnerabilidades em servidores, estações de trabalho e ativos de rede, conforme Pregão Eletrônico 024/2024 e item 04 do Contrato CL 133/2024.
34.926.453/0001-65
2025NE000431
|
01/07/2025 | Ver |
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014- 00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.
59.456.277/0001-76
2025NE000439
|
01/07/2025 | Ver |
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014- 00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.
59.456.277/0001-76
2025NE000439
|
01/07/2025 | Ver |
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014- 00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.
59.456.277/0001-76
2025NE000439
|
01/07/2025 | Ver |
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014- 00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.
59.456.277/0001-76
2025NE000439
|
01/07/2025 | Ver |
|
RSS CONTAINERS LOCACOES E VENDAS LTDA
Despesa, para o exercício de 2025, com locação temporária de 3 (três) unidades de Conteiners,
destinados ao Estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider, pavimento Pilotis,
localizado na Rua Mauro Ramos nº 300, para atender demanda da Gerência do Patrimônio. Processo
SEI 24.0.000016960-5 e requisição GEAFIN 101694.
42.782.606/0001-76
2025NE000466
|
01/07/2025 | Ver |
|
TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.
03.441.668/0001-62
2025NE000470
|
01/07/2025 | Ver |
|
TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.
03.441.668/0001-62
2025NE000470
|
01/07/2025 | Ver |
|
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA
Despesa com aquisição planta da espécie Palmeira Ráfia, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1672001 e ARP 006/2024. Processo SEI nº 25.0.000014866-3 e GEAFIN nº 102690.
22.256.154/0001-81
2025NE002604
|
01/07/2025 | Ver |
|
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA
Despesa com aquisição de vaso e prato para vaso de planta, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1672001 e ARP 006/2024. Processo SEI nº 25.0.000014866-3 e GEAFIN nº 102690.
22.256.154/0001-81
2025NE002605
|
01/07/2025 | Ver |
|
MLA LTDA
Despesa com aquisição de 2000 (duas mil) unidades de café torrado e moído, em embalagem de 500 gramas, através da Ata de Registro de Preços 040/2024-01. Processo SEI 25.0.000015293-8 e requisição GEAFIN 102699.
50.241.692/0001-38
2025NE002622
|
01/07/2025 | Ver |
|
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Despesa com aquisição de material odontológico (endoyce spray, fluor, unimatriz e fita matriz). Processos SEI nº 25.0.000004859-6, 25.0.000020097-5 e requisição GEAFIN nº 102820.
01.634.429/0001-01
2025NE003227
|
01/07/2025 | Ver |
|
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Despesa com aquisição de material hospitalar (recipiente em aço inox). Processos SEI nº 25.0.000004859-6, 25.0.000020097-5 e requisição GEAFIN nº 102820.
01.634.429/0001-01
2025NE003230
|
01/07/2025 | Ver |
|
VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e prestação de serviços para a realização da sessão plenária do programa Alesc Itinerante no município de São Miguel do Oeste (fornecimento de alimentação), conforme Pregão Eletrônico 004/2025 e Contrato CL 067/2025-00.
01.093.029/0001-28
2025NE003613
|
01/07/2025 | Ver |
|
VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e prestação de serviços para a realização da sessão plenária do programa Alesc Itinerante no município de São Miguel do Oeste (impressão de flyers), conforme Pregão Eletrônico 004/2025 e Contrato CL 067/2025-00.
01.093.029/0001-28
2025NE003614
|
01/07/2025 | Ver |
|
VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e prestação de serviços para a realização da sessão plenária do programa Alesc Itinerante no município de São Miguel do Oeste (instalações elétricas, de carpet e cortinado), conforme Pregão Eletrônico 004/2025 e Contrato CL 067/2025-00.
01.093.029/0001-28
2025NE003760
|
01/07/2025 | Ver |
|
COMERCIAL NITEI LTDA
Despesa com aquisição de tapete tipo persa para gabinete. Processo SEI nº 25.0.000013921-4 e GEAFIN nº 102848.
00.481.783/0001-72
2025NE003793
|
01/07/2025 | Ver |
|
VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e prestação de serviços para a realização da sessão plenária do programa Alesc Itinerante no município de São Miguel do Oeste (locação), conforme Pregão Eletrônico 004/2025 e Contrato CL 067/2025-00.
01.093.029/0001-28
2025NE003804
|
01/07/2025 | Ver |
Página 748 de 10.207, exibindo 20 de 204.130 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.