Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 47863 e demais documentos constantes do Processo n° 20251/2016.
79.649.984/0001-96 2016NE002336
18/08/2016 Ver
FUNDACAO FREI ROGERIO
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 47864 e demais documentos constantes do Processo n° 20252/2016.
78.474.251/0001-03 2016NE002337
18/08/2016 Ver
RADIO IMARUI FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 47872 e demais documentos constantes do Processo n° 20260/2016.
14.017.294/0001-79 2016NE002345
18/08/2016 Ver
RADIO DIFUSORA DE IMBITUBA SA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 47873 e demais documentos constantes do Processo n° 20261/2016.
84.208.131/0001-59 2016NE002346
18/08/2016 Ver
RADIO POMERODE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 47891 e demais documentos constantes do Processo n° 20279/2016.
75.293.126/0001-09 2016NE002364
18/08/2016 Ver
REDE TABAJARA AM DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 47903 e demais documentos constantes do Processo n° 20291/2016.
86.446.846/0001-75 2016NE002376
18/08/2016 Ver
ADM X ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Aquisição, via registro de preços, de unidade de toner para Brother MPC 8890DW (Cod. TN650), conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia de Informações. (Processo 479/2016)
12.450.249/0001-88 2016NE002452
18/08/2016 Ver
FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Aquisição de 1 (um) painel metálico, com a logomarca da ALESC e a identificação da Coordenadoria das Comissões, contendo 08 (oito) envelopes acrílicos tamanho A4, na posição vertical, com a logomarca da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 651/2016)
08.544.103/0001-24 2016NE002576
18/08/2016 Ver
JRG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Aquisição de material hidráulico (TE em PVC 75mm e 100mm para esgoto) para atender a Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 652/2016)
03.479.502/0001-35 2016NE002599
18/08/2016 Ver
FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de julho e adiantamento parcial do 13º de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 156/2016.
83.722.462/0001-40 2016NE002657
18/08/2016 Ver
FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Janice Aparecida Steidel Krasniak e Lauro Soares, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente aos meses de junho e julho de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 155/2016.
83.900.522/0001-77 2016NE002658
18/08/2016 Ver
IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE
Locação de terreno com aproximadamente 1.300 m² e edificação de 10m², para guarda e proteção de materiais inservíveis e estacionamento de carros oficiais e veículos de servidores detentores de cargos gerenciais, conforme Contrato CL nº 014/2015-00.
83.884.999/0001-06 2016NE000086
17/08/2016 Ver
SUPERMERCADO IPIRANGA LIMITADA - EPP
Despesa com aquisição de até 2.500 kg de açúcar refinado, em embalagens de 1 kg, da marca Duçula, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 096/2015-00.
17.959.143/0001-28 2016NE000112
17/08/2016 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-04.
07.530.907/0001-01 2016NE000180
17/08/2016 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-04.
07.530.907/0001-01 2016NE000180
17/08/2016 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação por demanda de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-06.
04.831.420/0001-70 2016NE000424
17/08/2016 Ver
IONE DA LUZ FERNANDES - ME
Despesa referente inscrição do servidor abaixo no Curso de Treinamento Lince Master Mind, a realizar-se de 14 de abril a 30 de junho de 2016 (12 encontros semanais de 04 horas), em Criciúma-SC, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0370/2016.
17.816.269/0001-43 2016NE000655
17/08/2016 Ver
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Despesa referente a inscrição dos servidores Frederico Augusto Silva da Luz, Gabriela Peres Schiochet e Thamiris Raposo Silva Litran dos Santos, no evento Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - SECOFEM, a realizar-se de 04 à 08 de abril de 2016, em Curitiba - PR, conforme documentos constantes do Processo DF nº 355/2016.
33.618.570/0001-07 2016NE000796
17/08/2016 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.
83.953.331/0001-73 2016NE000841
17/08/2016 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.
83.953.331/0001-73 2016NE000841
17/08/2016 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.