Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA
Aquisição de aparelho de ultrassom de 1 a 3 MHZ, para atender o Setor de Fisioterapia, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 637/2016)
81.022.832/0001-00 2016NE002490
21/10/2016 Ver
NC COMUNICACOES SA
Publicação do aviso de edital de pregão n. 028/2016, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93, conforme solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo n° 772/2016)
79.227.963/0001-82 2016NE002977
21/10/2016 Ver
GILBERTO PEDROSO DE LIMA
Aquisição de mangueira para aparelho nebulizador da Enfermaria, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 760/2016)
14.581.682/0001-88 2016NE002988
21/10/2016 Ver
GILBERTO PEDROSO DE LIMA
Contratação de empresa para aferição de aparelhos de pressão, tombamento nº 46591 e 46592, do Setor de Enfermagem, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 760/2016)
14.581.682/0001-88 2016NE002989
21/10/2016 Ver
DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Aquisição de 3 (três) cadeiras longarinas gomadas, com 3 lugares e, 2 (duas) com 2 lugares, em courino na cor preta. A pedido e para atender a Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 762/2016)
78.213.790/0001-80 2016NE002991
21/10/2016 Ver
A. DAROS INFORMATICA LTDA.
Aquisição de kit de teclado e mouse para reposição de equipamentos de informática, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo n° 788/2016)
13.260.607/0001-52 2016NE003087
21/10/2016 Ver
A. DAROS INFORMATICA LTDA.
Aquisição de suportes de parede e teto para monitor e TV, reposição de equipamentos de informática, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo n° 788/2016)
13.260.607/0001-52 2016NE003089
21/10/2016 Ver
A. DAROS INFORMATICA LTDA.
Aquisição de nobreak, equipamentos de informática, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo n° 788/2016)
13.260.607/0001-52 2016NE003090
21/10/2016 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Locação de caminhão para transporte de bens permanentes da Gerência de Patrimônio a outras dependências da ALESC, conforme solicitação da Diretoria Administrativa. (Processo n° 805/2016)
04.831.420/0001-70 2016NE003128
21/10/2016 Ver
NC COMUNICACOES SA
Publicação do Aviso de Edital de Pregão 028/2016 (Republicação), em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo n° 808/2016)
79.227.963/0001-82 2016NE003133
21/10/2016 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de suporte articulado para TV LCD 32", conforme solicitação da Gerência de Patrimônio. (Processo nº 818/2016)
13.501.187/0001-59 2016NE003200
21/10/2016 Ver
DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Aquisição de materiais para a Sessão de Laboratório de Análises Clínicas situado nas dependências da Coordenadoria de Saúde e Assistência, a pedido desta. (Processo nº 824/2016)
14.248.265/0001-18 2016NE003224
21/10/2016 Ver
DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Aquisição de materiais para a Sessão de Laboratório de Análises Clínicas situado nas dependências da Coordenadoria de Saúde e Assistência, a pedido desta. (Processo nº 824/2016)
14.248.265/0001-18 2016NE003225
21/10/2016 Ver
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição, em caráter de urgência, de disjuntor tripolar 60 A, para substituir o que se encontra danificado no quadro do Edifício João Cascaes, a fim de reestabelecer os serviços de telefonia e informática, que se encontram inoperantes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n. 826/2016)
12.821.926/0001-27 2016NE003227
21/10/2016 Ver
MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com ressarcimento de IPTU do exercício de 2016 relativo ao galpão locado no município de São José, pago em cota única pelo credor em epígrafe, conforme cláusula sétima, item 7.1 do Contrato 031/2015-00 e demais documentos do Processo DF nº 1328/2016
08.321.497/0001-51 2016NE003253
21/10/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
20/10/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
20/10/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
20/10/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
20/10/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
20/10/2016 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.