Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RADIO SOCIEDADE FM CIDADE DAS MONTANHAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 47964 e demais documentos constantes do Processo n° 20352/2016.
03.894.681/0003-39 2016NE002438
25/10/2016 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviço de administração de banco de dados, conforme Item 2, Cláusula 3.1 do Contrato CL nº 042/2016-00 e Dispensa de Licitação 028/2016.
00.530.341/0001-79 2016NE002534
25/10/2016 Ver
MAGICALL BRAZIL - MARKETING DIRETO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 48448 e demais documentos constantes do Processo n° 20389/2016.
15.262.442/0001-83 2016NE002590
25/10/2016 Ver
SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA
Aquisição, via sistema de registro de preços, 30 (trinta) notebooks com garantia de 36 meses on-site conforme discriminação integrante na Ata de Registro de Preços nº 010/2016 e do Pregão 008/2016, lote 2 do Processo 374/2016, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 689/2016)
76.366.285/0001-40 2016NE002662
25/10/2016 Ver
SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA
Aquisição, via sistema de registro de preços, 30 (trinta) notebooks com garantia de 36 meses on-site conforme discriminação integrante na Ata de Registro de Preços nº 010/2016 e do Pregão 008/2016, lote 2 do Processo 374/2016, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 689/2016)
76.366.285/0001-40 2016NE002662
25/10/2016 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de materiais (tubo de ligação flexível e cimentocola), conforme especificado no ofício 494/16, da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 815/2016)
13.501.187/0001-59 2016NE003270
25/10/2016 Ver
TINTAS ROCHA LTDA
Aquisição de materiais (massa para madeira e tinta esmalte sintético), conforme especificado no ofício 494/16, da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 816/2016)
02.340.825/0004-23 2016NE003271
25/10/2016 Ver
SOLANGE DA SILVA HAZIM
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de janeiro a setembro de 2016 referente a locação de casa de alvenaria com 640 m2, localizada na Rua Silva Jardim, n° 349, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 039/2012-07.
***.639.128-** 2016NE003276
25/10/2016 Ver
SANDRA DA SILVA CAVALLAZZI
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de janeiro a setembro de 2016 referente a locação de casa de alvenaria com 640 m2, localizada na Rua Silva Jardim, n° 349, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 039/2012-07.
***.011.319-** 2016NE003277
25/10/2016 Ver
MARIA CRISTINA JOURDET
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de janeiro a setembro de 2016 referente a locação de casa de alvenaria com 640 m2, localizada na Rua Silva Jardim, n° 349, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 039/2012-07.
***.307.697-** 2016NE003278
25/10/2016 Ver
WALTER FRANCISCO DA SILVA FILHO
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de janeiro a setembro de 2016 referente a locação de casa de alvenaria com 640 m2, localizada na Rua Silva Jardim, n° 349, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 039/2012-07.
***.355.869-** 2016NE003279
25/10/2016 Ver
ALEXANDRE NUNES DA SILVA
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de janeiro a setembro de 2016 referente a locação de casa de alvenaria com 640 m2, localizada na Rua Silva Jardim, n° 349, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 039/2012-07.
***.501.149-** 2016NE003280
25/10/2016 Ver
SOLANGE DA SILVA HAZIM
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de abril a setembro de 2016, referente locação de edifício com 990 m2, localizado na Rua Silva Jardim, n° 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 011/2013-06.
***.639.128-** 2016NE003281
25/10/2016 Ver
SANDRA DA SILVA CAVALLAZZI
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de abril a setembro de 2016, referente locação de edifício com 990 m2, localizado na Rua Silva Jardim, n° 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 011/2013-06.
***.011.319-** 2016NE003282
25/10/2016 Ver
MARIA CRISTINA JOURDET
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de abril a setembro de 2016, referente locação de edifício com 990 m2, localizado na Rua Silva Jardim, n° 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 011/2013-06.
***.307.697-** 2016NE003283
25/10/2016 Ver
WALTER FRANCISCO DA SILVA FILHO
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de abril a setembro de 2016, referente locação de edifício com 990 m2, localizado na Rua Silva Jardim, n° 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 011/2013-06.
***.355.869-** 2016NE003284
25/10/2016 Ver
ALEXANDRE NUNES DA SILVA
Despesa com pagamento de reajuste relativo ao período de abril a setembro de 2016, referente locação de edifício com 990 m2, localizado na Rua Silva Jardim, n° 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 011/2013-06.
***.501.149-** 2016NE003285
25/10/2016 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-04.
07.530.907/0001-01 2016NE000180
24/10/2016 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-04.
07.530.907/0001-01 2016NE000180
24/10/2016 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-04.
07.530.907/0001-01 2016NE000180
24/10/2016 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.