Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - Marca: Kaspersky Enterprise Space Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme item 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 002/2016.
07.019.133/0001-59
2016NE000404
|
07/11/2016 | Ver |
|
IMOBILIARIA JOAO COSTA LTDA - EPP
Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Dirce Heiderscheidt, constituído por uma sala comercial, localizada à Rua Nelson Martins nº 901, sala nº 02, Centro, Palhoça/SC ,conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 015/2016 e Contrato CL n° 019/2016-00.
07.793.835/0001-95
2016NE001784
|
07/11/2016 | Ver |
|
IMOBILIARIA JOAO COSTA LTDA - EPP
Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Dirce Heiderscheidt, constituído por uma sala comercial, localizada à Rua Nelson Martins nº 901, sala nº 02, Centro, Palhoça/SC ,conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 015/2016 e Contrato CL n° 019/2016-00.
07.793.835/0001-95
2016NE001784
|
07/11/2016 | Ver |
|
SHOW TIME COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
Aquisição de 3 (três) caixas acústicas arandela branca para a Sala de Imprensa, com o objetivo de garantir melhor uso do espaço, a pedido da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 766/2016)
08.748.939/0001-40
2016NE002980
|
07/11/2016 | Ver |
|
SHOW TIME COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
Aquisição de cabo de força pp 4x1,5 para a Sala de Imprensa, com o objetivo de garantir melhor uso do espaço, a pedido da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 766/2016)
08.748.939/0001-40
2016NE002981
|
07/11/2016 | Ver |
|
ROMEU BUBLITZ
Locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Patrício Destro, constituído de casa de alvenaria de 230,10 m² localizada à Rua Carlos Gruensch, nº 158, Bairro América, Joinville/SC, conforme Resolução nº 007/2015, Dispensa de Licitação nº 004/2016, Contrato CL nº 008/2016-01.
***.366.349-**
2016NE003076
|
07/11/2016 | Ver |
|
CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Pregão Presencial n° 022/2016 e Contrato CL n° 054/2016-00.
15.809.770/0001-57
2016NE003078
|
07/11/2016 | Ver |
|
ALTAIR DA SILVA
Despesa com ressarcimento de valor custeado com recursos próprios do credor em epígrafe referente aquisição de passagem aérea com itinerário Chapecó/Florianópolis, no dia 28/10/2016, por motivo de antecipação de viagem, conforme documentos do Processo DF nº 1723/2016.
***.686.839-**
2016NE003363
|
07/11/2016 | Ver |
|
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Ismael dos Santos), conforme Contrato nº 022/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1760/2016.
***.719.449-**
2016NE003401
|
07/11/2016 | Ver |
|
MARCIO FERREIRA
Adiantamento que se faz ao servidor Marcio Ferreira, matrícula 1903, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, nos meses de novembro e dezembro de 2016, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforma Portaria da Presidência 1773/2016 e demais documentos constantes do Processo n° 1792/2016.
***.102.379-**
2016NE003407
|
07/11/2016 | Ver |
|
ANDREA CRISTIANE FIALEK
Adiantamento a servidora Andrea Cristina Fialek, matrícula 7734, para custear despesas em regime de adiantamento para a realização de despesas de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, nos meses de novembro e dezembro de 2016, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 1772/2016 e documentos constantes no Processo n° 1791/2016.
***.926.889-**
2016NE003408
|
07/11/2016 | Ver |
|
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 72 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL nº 075/2011-08.
09.088.413/0001-44
2016NE000077
|
04/11/2016 | Ver |
|
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 075/2011-08.
09.088.413/0001-44
2016NE000078
|
04/11/2016 | Ver |
|
WALDEMIRO CASCAES
Despesa com locação do Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, 301, esquina com a João Pinto, Centro, Florianópolis/SC, com 1.923 m² distribuídos em 12 pavimentos, 06 vagas de garagem, 02 elevadores e 16 banheiros, destinado a abrigar setores administrativos da ALESC, conforme Contrato CL nº 086/2015-00
***.136.449-**
2016NE000088
|
04/11/2016 | Ver |
|
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo Split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com a permanência de dois técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Contrato CL nº 013/2012-04.
04.848.808/0001-84
2016NE000092
|
04/11/2016 | Ver |
|
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo Split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com a permanência de dois técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Contrato CL nº 013/2012-04.
04.848.808/0001-84
2016NE000092
|
04/11/2016 | Ver |
|
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo Split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com a permanência de dois técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Contrato CL nº 013/2012-04.
04.848.808/0001-84
2016NE000092
|
04/11/2016 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
|
04/11/2016 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
|
04/11/2016 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
|
04/11/2016 | Ver |
Página 7.275 de 10.235, exibindo 20 de 204.691 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.