Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
10/11/2016 Ver
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
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83.895.250/0001-64 2016NE000098
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83.895.250/0001-64 2016NE000098
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000099
10/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000099
10/11/2016 Ver
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA CATARINA EIRELI
Despesa com aquisição de café, da marca Jurerê Gourmet, mediante entrega programada, para atender às necessidades do Poder Legislativo, de acordo com o Contrato CL nº 100/2015-00.
79.901.724/0001-66 2016NE000109
10/11/2016 Ver
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 10.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 098/2015-00.
03.489.027/0001-88 2016NE000110
10/11/2016 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.