Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Janice Aparecida Steidel Krasniak e Lauro Soares, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de outubro de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 231/2016.
83.900.522/0001-77 2016NE003568
28/11/2016 Ver
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARIN
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Celso de Oliveira Bez, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de outubro de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 230/2016.
83.262.535/0001-68 2016NE003569
28/11/2016 Ver
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de outubro de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 229/2016.
85.280.147/0001-35 2016NE003570
28/11/2016 Ver
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Carlos Lazzaretti e Carina Januário, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de outubro de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 228/2016.
83.807.586/0001-28 2016NE003571
28/11/2016 Ver
ANA MARIA LEAL DA VEIGA
Despesa com ressarcimento de valor custeado com recursos próprios do credor em epígrafe referente inscrição no Evento ¨Confirma¨, realizado em 09 de julho de 2016, em Brasília-DF, conforme documentos do Processo DF nº 1864/2016.
***.857.849-** 2016NE003574
28/11/2016 Ver
JULIANA CASCAES DE AQUINO SCHNEIDER
Despesa com ressarcimento de valor custeado com recursos próprios do credor em epígrafe referente inscrição no curso on line:¨Fundamentos Clínicos da Nutrição Funcional¨, realizado no período de 02 de maio de 2016 a 29 de agosto de 2016, conforme documentos do Processo DF nº 1863/2016.
***.911.549-** 2016NE003575
28/11/2016 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2016NE003576
28/11/2016 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2016NE003576
28/11/2016 Ver
PATRICIO CARLOS DESTRO
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Patrício Destro), conforme Contrato nº 008/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1885/2016.
***.065.339-** 2016NE003579
28/11/2016 Ver
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL n° 040/2014-02.
83.566.299/0001-73 2016NE000070
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
25/11/2016 Ver
Página 7.248 de 10.235, exibindo 20 de 204.691 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.