Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SANDRA DA SILVA CAVALLAZZI
Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-08.
***.011.319-**
2017NE000119
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13/02/2017 | Ver |
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MARIA CRISTINA JOURDET
Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-08.
***.307.697-**
2017NE000120
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13/02/2017 | Ver |
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MARIA CRISTINA JOURDET
Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-08.
***.307.697-**
2017NE000120
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13/02/2017 | Ver |
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WALTER FRANCISCO DA SILVA FILHO
Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-08.
***.355.869-**
2017NE000121
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13/02/2017 | Ver |
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WALTER FRANCISCO DA SILVA FILHO
Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-08.
***.355.869-**
2017NE000121
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13/02/2017 | Ver |
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ALEXANDRE NUNES DA SILVA
Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-08.
***.501.149-**
2017NE000122
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13/02/2017 | Ver |
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ALEXANDRE NUNES DA SILVA
Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-08.
***.501.149-**
2017NE000122
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13/02/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com prestação de serviços, tais como: assistente em tecnologia de informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assistente em saúde, técnica em enfermagem e office boy, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 096/2011-17.
83.953.331/0001-73
2017NE000137
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13/02/2017 | Ver |
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PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 76 (setenta e seis) vales-transporte da PAULOTUR, conforme relação constante do ofício n. 007/CPSP/2017. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo n. 0011/2017)
06.886.919/0001-00
2017NE000221
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13/02/2017 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 114 (cento e quatorze) vales-transporte do SETUF, conforme relação constante do ofício n. 007/CPSP/2017. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo n. 0012/2017)
81.840.357/0001-80
2017NE000222
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13/02/2017 | Ver |
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CONSORCIO FENIX
Aquisição de 228 (duzentos e vinte e oito) vales-transporte do Consórcio Fênix, conforme relação constante do ofício n. 006/CPSP/2017. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 0013/2017)
19.962.391/0001-53
2017NE000223
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13/02/2017 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-00.
03.259.319/0001-24
2016NE000217
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10/02/2017 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-00.
03.259.319/0001-24
2016NE000217
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10/02/2017 | Ver |
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ADM X ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Aquisição, via registro de preços, de insumos e peças de reposição para impressoras multifuncionais, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia de Informações. (Processo nº 466/2016)
12.450.249/0001-88
2016NE001690
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10/02/2017 | Ver |
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ADM X ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Aquisição, via registro de preços, de insumos e peças de reposição para impressoras multifuncionais, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia de Informações. (Processo nº 466/2016)
12.450.249/0001-88
2016NE001690
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10/02/2017 | Ver |
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ZAZEN SERVICOS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50005 e demais documentos constantes do Processo n° 20021/2016-07.
80.685.233/0001-04
2016NE003948
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10/02/2017 | Ver |
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ZAZEN SERVICOS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50005 e demais documentos constantes do Processo n° 20021/2016-07.
80.685.233/0001-04
2016NE003948
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10/02/2017 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50025 e demais documentos constantes do Processo n° 20041/2016-07.
00.481.841/0001-68
2016NE003988
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10/02/2017 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50025 e demais documentos constantes do Processo n° 20041/2016-07.
00.481.841/0001-68
2016NE003988
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10/02/2017 | Ver |
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GRAFICA E EDITORA METAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50027 e demais documentos constantes do Processo n° 20043/2016-07.
04.598.394/0001-82
2016NE003992
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10/02/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.