Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
24/02/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
24/02/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
24/02/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
24/02/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
24/02/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.
40.432.544/0001-47 2017NE000124
24/02/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.
40.432.544/0001-47 2017NE000124
24/02/2017 Ver
IMOBILIARIA JOAO COSTA LTDA - EPP
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Dirce Heiderscheidt, constituído por uma sala comercial localizada à Rua Nelson Martins, nº 901, sala nº 02, Centro, Palhoça/SC, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 019/2016-00.
07.793.835/0001-95 2017NE000152
24/02/2017 Ver
IMOBILIARIA JOAO COSTA LTDA - EPP
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Dirce Heiderscheidt, constituído por uma sala comercial localizada à Rua Nelson Martins, nº 901, sala nº 02, Centro, Palhoça/SC, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 019/2016-00.
07.793.835/0001-95 2017NE000152
24/02/2017 Ver
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial nº 29/2014 e Contrato CL nº 026/2014-02.
85.136.091/0001-40 2017NE000011
23/02/2017 Ver
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial nº 29/2014 e Contrato CL nº 026/2014-02.
85.136.091/0001-40 2017NE000011
23/02/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
23/02/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
23/02/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
23/02/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
23/02/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
23/02/2017 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-01.
04.206.050/0001-80 2017NE000125
23/02/2017 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-01.
04.206.050/0001-80 2017NE000125
23/02/2017 Ver
MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA LTDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini, constituído por sala comercial localizada à Rua James Robert Amos, nº 159, Condomínio Centro Executivo Dona Nita, 1º andar, com área de 37,26 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 017/2016-00.
83.162.057/0001-14 2017NE000149
23/02/2017 Ver
APLICARFILMS COLOCACAO DE PELICULAS E COMERCIO EIRELI
Aplicação de 4,51m² de película vinil bege nos vidros da Copa do Plenário; e 5,61m² de película jateada na sala da Coordenadoria do Plenário, ambas situadas nas dependências do Palácio Barriga Verde, totalizando 10,12 m² de película. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n. 0027/2017).
23.726.831/0001-40 2017NE000248
23/02/2017 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.