Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO
Empenho para pagamento de taxa de anuidade da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, conforme Ofício nº 0084/2017 e demais documentos constantes do Processo nº 0329/2017.
05.801.353/0001-04
2017NE000721
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12/04/2017 | Ver |
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO
Empenho para pagamento de taxa de anuidade da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, conforme Ofício nº 0084/2017 e demais documentos constantes do Processo nº 0329/2017.
05.801.353/0001-04
2017NE000721
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12/04/2017 | Ver |
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ANTONIO SERAFIM VENZON
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimentos de veículo (placa MLQ 4394), nos dias 05, 09, 12, 13, 16, 23, 25, e 26 de janeiro de 2017, nos municípios de Tijucas, Vidal Ramos, Brusque, Rio Negrinho e Canelinha, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0448/2017.
***.819.619-**
2017NE000722
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12/04/2017 | Ver |
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ANTONIO SERAFIM VENZON
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimentos de veículo (placa MLQ 4394), nos dias 17, 23 e 30 de dezembro de 2016, nos municípios de Joinville e Brusque, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0448/2017.
***.819.619-**
2017NE000723
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12/04/2017 | Ver |
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CARLOS ALEXANDRE DE MELO
Despesa referente ressarcimento de passagem aérea adquirida no dia 22 de março de 2017, no balcão da Avianca, persurso Brasília-Florianópolis, custeada com recursos próprios do credor em epígrafe, devido a perda do vôo em consequência de atraso na audiência da qual participava em companhia do Deputado Gelson Merísio, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0455/2017.
***.613.909-**
2017NE000727
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12/04/2017 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de março de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0472/2017.
07.574.449/0001-02
2017NE000733
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12/04/2017 | Ver |
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NATALINO LAZARE
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Natalino Lázare), conforme Contrato nº 023/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 0495/2017.
***.826.029-**
2017NE000738
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12/04/2017 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Anderson Richard Nuernberg, Arani Correa e Luiz Henrique Rodriguez Ayres, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 e 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 045/2017.
82.951.351/0001-42
2017NE000739
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12/04/2017 | Ver |
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FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Max José Muller e Silvana Adir Santiago, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 043/2017.
83.722.462/0001-40
2017NE000740
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12/04/2017 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Sadi Antônio Erlo, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 044/2017.
82.508.433/0001-17
2017NE000741
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12/04/2017 | Ver |
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO
Regularização do empenho NE721, pago através da PP2030, OB553, em 12/04/2017, a fim de possibilitar a alteração da data da nota de empenho.
Referente a pagamento de taxa de anuidade da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, conforme Ofício nº 0084/2017 e demais documentos constantes do Processo nº 0329/2017.
05.801.353/0001-04
2017NE000786
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12/04/2017 | Ver |
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO
Regularização do empenho NE721, pago através da PP2030, OB553, em 12/04/2017, a fim de possibilitar a alteração da data da nota de empenho.
Referente a pagamento de taxa de anuidade da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, conforme Ofício nº 0084/2017 e demais documentos constantes do Processo nº 0329/2017.
05.801.353/0001-04
2017NE000786
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12/04/2017 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-01.
14.284.430/0001-97
2017NE000034
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11/04/2017 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-01.
14.284.430/0001-97
2017NE000034
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11/04/2017 | Ver |
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FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente aos meses de agosto e setembro (Roberto Luiz Salum), dezembro e 13º salário de 2016 (todos).
85.280.147/0001-35
2016NE004199
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10/04/2017 | Ver |
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FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente aos meses de agosto e setembro (Roberto Luiz Salum), dezembro e 13º salário de 2016 (todos).
85.280.147/0001-35
2016NE004199
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10/04/2017 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo Split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com a permanência de dois técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Contrato CL nº 013/2012-06.
04.848.808/0001-84
2017NE000016
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10/04/2017 | Ver |
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ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 10.200 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 070/2016-00.
03.489.027/0001-88
2017NE000029
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10/04/2017 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos/consumíveis/suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-00.
01.084.671/0001-40
2017NE000035
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10/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
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10/04/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.