Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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07/06/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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07/06/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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07/06/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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07/06/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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07/06/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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07/06/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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07/06/2017 | Ver |
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JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Despesa com aquisição de café da marca Jurerê, mediante entrega programada, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 069/2016.
00.214.257/0001-46
2017NE000043
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07/06/2017 | Ver |
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE
Locação de terreno com aproximadamente 1.300 m² e edificação de 10 m², para guarda e proteção de materiais inservíveis e estacionamento de carros oficiais e veículos de servidores detentores de cargos gerenciais, conforme Contrato CL nº 014/2015-02.
83.884.999/0001-06
2017NE000046
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07/06/2017 | Ver |
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE
Locação de terreno com aproximadamente 1.300 m² e edificação de 10 m², para guarda e proteção de materiais inservíveis e estacionamento de carros oficiais e veículos de servidores detentores de cargos gerenciais, conforme Contrato CL nº 014/2015-02.
83.884.999/0001-06
2017NE000046
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07/06/2017 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio a suas atividades com vistas à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares estaduais, conforme Convênio CL nº 004/2014-00.
00.627.992/0001-81
2017NE000117
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07/06/2017 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio a suas atividades com vistas à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares estaduais, conforme Convênio CL nº 004/2014-00.
00.627.992/0001-81
2017NE000117
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07/06/2017 | Ver |
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CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia, para a lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 0150/2017)
09.653.855/0001-96
2017NE000701
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07/06/2017 | Ver |
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PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Contratação de empresa especializada para realizar o conserto de persianas horizontais em alumínio alocadas em diversos setores e gabinetes da Alesc., conforme discriminadas no Ofício CST 142/2017 da Diretoria Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n. 260/2017)
00.991.023/0001-05
2017NE001014
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07/06/2017 | Ver |
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S.A.H. LTDA
Contratação de empresa para manutenção da cadeira de rodas registrada no patrimônio sob n. 20511. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 242/2017)
17.324.469/0001-89
2017NE001025
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07/06/2017 | Ver |
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S.A.H. LTDA
Aquisição de rolamento para conserto da cadeira de rodas registrada no patrimônio sob n. 20511. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 242/2017)
17.324.469/0001-89
2017NE001026
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07/06/2017 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Silvio Dreveck), conforme Contrato nº 035/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 0769/2017.
***.611.349-**
2017NE001212
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07/06/2017 | Ver |
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ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputada Ana Paula de Lima), conforme Contrato nº 016/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 0770/2017.
***.554.389-**
2017NE001213
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07/06/2017 | Ver |
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WALDEMIRO CASCAES
Despesa com ressarcimento de taxa de ocupação (SPU) referente ao exercício de 2017, paga pelo credor em epígrafe à Secretaria do Patrimônio da União, em virtude de locação do imóvel localizado na Rua Hercílio Luz nº 301, Centro, Florianópolis, conforme Contrato CL nº 086/2015-01 e documentos do Processo DF nº 0733/2017.
***.136.449-**
2017NE001235
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07/06/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) de folha suplementar do mês de maio/2017 dos servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE001258
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07/06/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.