Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/06/2017 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.
47.866.934/0001-74
2017NE000132
|
22/06/2017 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.
47.866.934/0001-74
2017NE000133
|
22/06/2017 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.
47.866.934/0001-74
2017NE000133
|
22/06/2017 | Ver |
|
BERNARDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Cesar Valduga, localizado à Rua Jorge Lacerda, nº 80-E, Centro, Chapecó/SC, com área de 76,02 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 007/2016-00.
11.122.286/0001-02
2017NE000150
|
22/06/2017 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial n° 037/2016 e Contrato CL nº 001/2017-00.
40.432.544/0001-47
2017NE000475
|
22/06/2017 | Ver |
|
FERNANDO SCHMITT ENTULHOS
Locação de caçamba coletora de resíduos, tipo brooks, com capacidade de 5m³, para ser colocada no depósito da ALESC, localizado na Av. das Torres - Real Parck - São José/SC, com a finalidade de recolher materiais provenientes de limpeza. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 258/2017)
22.417.396/0001-00
2017NE001010
|
22/06/2017 | Ver |
|
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de 03 (três) grelhas divisórias (Porta Copos), para uso da copa do Plenário, visando o acondicionamento dos copos, bem como higienização, organização e funcionalidade do ambiente desta Casa Legislativa. A pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário da ALESC. (Processo nº 264/2017)
16.715.374/0001-23
2017NE001029
|
22/06/2017 | Ver |
Página 6.990 de 10.241, exibindo 20 de 204.820 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.