Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/08/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/08/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/08/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/08/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/08/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/08/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/08/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/08/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/08/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16
2017NE000092
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22/08/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16
2017NE000092
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22/08/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16
2017NE000092
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22/08/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16
2017NE000092
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22/08/2017 | Ver |
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GOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COBRANCAS DE TITULOS LTDA.
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Ney Alberton Ascari, constituído por sala comercial localizada à Rua Getúlio Vargas, nº 372, sala 42, Ed Milano, Centro, Criciúma/SC, com área de 40 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 011/2016-00.
83.248.021/0001-58
2017NE000159
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22/08/2017 | Ver |
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GOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COBRANCAS DE TITULOS LTDA.
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Ney Alberton Ascari, constituído por sala comercial localizada à Rua Getúlio Vargas, nº 372, sala 42, Ed Milano, Centro, Criciúma/SC, com área de 40 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 011/2016-00.
83.248.021/0001-58
2017NE000159
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22/08/2017 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-00.
05.551.844/0001-44
2017NE000453
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22/08/2017 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-00.
05.551.844/0001-44
2017NE000453
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22/08/2017 | Ver |
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GEZIANE CUNHA FURLAN LTDA
Aquisição de matérias diversos que integram a Ata de Registro de Preços 007/2016, Pregão 009/2016, lotes 2 e 3 do Processo 375/2016, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 343/2017)
09.383.413/0001-77
2017NE001269
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22/08/2017 | Ver |
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GEZIANE CUNHA FURLAN LTDA
Aquisição de matérias diversos que integram a Ata de Registro de Preços 007/2016, Pregão 009/2016, lotes 2 e 3 do Processo 375/2016, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 343/2017)
09.383.413/0001-77
2017NE001269
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22/08/2017 | Ver |
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GEZIANE CUNHA FURLAN LTDA
Aquisição de matérias elétricos que integram a Ata de Registro de Preços 007/2016, Pregão 009/2016, lotes 2 e 3 do Processo 375/2016, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 343/2017)
09.383.413/0001-77
2017NE001270
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22/08/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.