Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.
83.566.299/0001-73 2017NE000024
30/08/2017 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-01.
04.206.050/0001-80 2017NE000125
30/08/2017 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-01.
04.206.050/0001-80 2017NE000125
30/08/2017 Ver
MARISTELA BEATRIZ FRANCISCO
Serviço de montagem e desmontagem da Árvore de Natal, relativa ao ano de 2016, localizada no Hall de entrada do Palácio Barriga Verde. A pedido da Gerência Cultural. (Processo nº 508/2017)
***.012.259-** 2017NE002093
30/08/2017 Ver
ODALEA MARIA BRUGGEMANN
Contratação da Sra. Odaléa Maria Bruggemann, que ministrará a palestra "O Protagonismo da Mulher no Processo de Gestação Parto e Nascimento, com 2 horas-aula no dia 10 de agosto de 2017, na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme o entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 530/2017)
***.187.209-** 2017NE002105
30/08/2017 Ver
SAO JOSE PREVIDENCIA
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal da servidora licenciada do Município de São José, a Sra. Viviane Schlichting Parente de Melo, referente ao mês de agostol de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1317/2017.
05.774.805/0001-06 2017NE002255
30/08/2017 Ver
INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JLLE
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Ederson Giovane Gava, referente ao mês de agosto de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1318/2017.
01.280.363/0001-90 2017NE002256
30/08/2017 Ver
INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JLLE
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Gilberto de Souza Leal Junior, referente ao mês de agostoo de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1319/2017.
01.280.363/0001-90 2017NE002257
30/08/2017 Ver
INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CHAPECO - SIMPREVI
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Chapecó, o Sr. Christian dos Reis, referente ao mês de agosto de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1320/2017.
01.357.327/0001-88 2017NE002258
30/08/2017 Ver
ALDO SCHNEIDER
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 1339/2017.
***.407.089-** 2017NE002318
30/08/2017 Ver
GOTA DAGUA COMERCIO DE AGUAS E PAPEIS LTDA
Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 150 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 600 higienizações, conforme Contrato CL nº 001/2014-04.
02.432.910/0001-79 2017NE000033
29/08/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000037
29/08/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000037
29/08/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000037
29/08/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000037
29/08/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000037
29/08/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000037
29/08/2017 Ver
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
Despesa com curso de pós-graduação em nível de especialização em Inovação e Gestão do Conhecimento para Organizações Públicas junto à UNIVALI, para 16 servidores da ALESC, com duração de 24 meses, conforme Inexigibilidade de Licitação 053/2015 e Contrato CL nº 072/2015-00.
84.307.974/0001-02 2017NE000074
29/08/2017 Ver
ROSA & GRUBER LTDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, constituído por duas salas comerciais localizadas à Rua Capitão Ernesto Nunes, nº 197, Centro, São Bento do Sul/SC, com área de 79,52 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 035/2016-00.
00.771.031/0001-46 2017NE000169
29/08/2017 Ver
ROSA & GRUBER LTDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, constituído por duas salas comerciais localizadas à Rua Capitão Ernesto Nunes, nº 197, Centro, São Bento do Sul/SC, com área de 79,52 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 035/2016-00.
00.771.031/0001-46 2017NE000169
29/08/2017 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.