Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JORNAL DIARIO DO SUL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7732 e demais documentos constantes no Processo n° 10255/2017.
82.989.476/0001-61
2017NE002305
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08/11/2017 | Ver |
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2OP DIGITAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7726 e demais documentos constantes no Processo n° 10249/2017.
18.474.038/0001-61
2017NE002311
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08/11/2017 | Ver |
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COSME COMERCIO LTDA
Aquisição de torneiras para cafeteira, material para copas do Ed João cascaes, Ed. Walter da Silva, Copa Central, Copa da Presidência e Escola do Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 684/2017)
00.958.375/0001-69
2017NE002644
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08/11/2017 | Ver |
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TELEVISAO CULTURA S/A
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56617 e demais documentos constantes no Processo n° 30012/2017.
83.900.050/0001-52
2017NE002676
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08/11/2017 | Ver |
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RADIO CLUBE DE BLUMENAU LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56634 e demais documentos constantes no Processo n° 30027/2017.
82.645.003/0001-47
2017NE002691
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08/11/2017 | Ver |
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RADIO MENINA TROPICAL FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56638 e demais documentos constantes no Processo n° 30031/2017.
83.093.666/0001-69
2017NE002695
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08/11/2017 | Ver |
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RADIO MIRADOR LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56724 e demais documentos constantes no Processo n° 30117/2017.
85.776.094/0001-48
2017NE002791
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08/11/2017 | Ver |
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RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Canais ALESC, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7821 e demais documentos constantes no Processo n° 10348/2017.
82.943.275/0001-23
2017NE003010
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08/11/2017 | Ver |
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IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Serviço de conserto do motor de arranque do veículo Courier placa MCW 2458, patrimônio 20696/7433, veículo este que faz o transporte do material do almoxarifado, para os prédios pertencentes a este Poder Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 761/2017)
83.461.723/0001-15
2017NE003016
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08/11/2017 | Ver |
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IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Aquisição de peças para conserto do motor de arranque do veículo Courier placa MCW 2458, patrimônio 20696/7433, veículo este que faz o transporte do material do almoxarifado, para os prédios pertencentes a este Poder Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 761/2017)
83.461.723/0001-15
2017NE003017
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08/11/2017 | Ver |
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COSME COMERCIO LTDA
Aquisição de aro, suporte em alumínio para coador das cafeteiras da copa Geral, copa da Presidência, copa da Escola do Legislativo e copa do Ed. João Cascaes. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 775/2017)
00.958.375/0001-69
2017NE003143
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08/11/2017 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, constituído por uma sala comercial de alvenaria localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, centro, maravilha-SC, com área total de 60 m², conforme Resolução 007/2015, Resolução 001/2016 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-**
2017NE003204
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08/11/2017 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, constituído por uma sala comercial de alvenaria localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, centro, maravilha-SC, com área total de 60 m², conforme Resolução 007/2015, Resolução 001/2016 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-**
2017NE003204
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08/11/2017 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, constituído por uma sala comercial de alvenaria localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, centro, maravilha-SC, com área total de 60 m², conforme Resolução 007/2015, Resolução 001/2016 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-**
2017NE003204
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08/11/2017 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, constituído por uma sala comercial de alvenaria localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, centro, maravilha-SC, com área total de 60 m², conforme Resolução 007/2015, Resolução 001/2016 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-**
2017NE003204
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08/11/2017 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2017NE003223
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08/11/2017 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2017NE003223
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08/11/2017 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2017NE003223
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08/11/2017 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2017NE003223
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08/11/2017 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2017NE003223
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08/11/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.