Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
JORNAL DIARIO DO SUL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7732 e demais documentos constantes no Processo n° 10255/2017.
82.989.476/0001-61 2017NE002305
08/11/2017 Ver
2OP DIGITAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7726 e demais documentos constantes no Processo n° 10249/2017.
18.474.038/0001-61 2017NE002311
08/11/2017 Ver
COSME COMERCIO LTDA
Aquisição de torneiras para cafeteira, material para copas do Ed João cascaes, Ed. Walter da Silva, Copa Central, Copa da Presidência e Escola do Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 684/2017)
00.958.375/0001-69 2017NE002644
08/11/2017 Ver
TELEVISAO CULTURA S/A
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56617 e demais documentos constantes no Processo n° 30012/2017.
83.900.050/0001-52 2017NE002676
08/11/2017 Ver
RADIO CLUBE DE BLUMENAU LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56634 e demais documentos constantes no Processo n° 30027/2017.
82.645.003/0001-47 2017NE002691
08/11/2017 Ver
RADIO MENINA TROPICAL FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56638 e demais documentos constantes no Processo n° 30031/2017.
83.093.666/0001-69 2017NE002695
08/11/2017 Ver
RADIO MIRADOR LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56724 e demais documentos constantes no Processo n° 30117/2017.
85.776.094/0001-48 2017NE002791
08/11/2017 Ver
RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Canais ALESC, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7821 e demais documentos constantes no Processo n° 10348/2017.
82.943.275/0001-23 2017NE003010
08/11/2017 Ver
IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Serviço de conserto do motor de arranque do veículo Courier placa MCW 2458, patrimônio 20696/7433, veículo este que faz o transporte do material do almoxarifado, para os prédios pertencentes a este Poder Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 761/2017)
83.461.723/0001-15 2017NE003016
08/11/2017 Ver
IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Aquisição de peças para conserto do motor de arranque do veículo Courier placa MCW 2458, patrimônio 20696/7433, veículo este que faz o transporte do material do almoxarifado, para os prédios pertencentes a este Poder Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 761/2017)
83.461.723/0001-15 2017NE003017
08/11/2017 Ver
COSME COMERCIO LTDA
Aquisição de aro, suporte em alumínio para coador das cafeteiras da copa Geral, copa da Presidência, copa da Escola do Legislativo e copa do Ed. João Cascaes. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 775/2017)
00.958.375/0001-69 2017NE003143
08/11/2017 Ver
ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, constituído por uma sala comercial de alvenaria localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, centro, maravilha-SC, com área total de 60 m², conforme Resolução 007/2015, Resolução 001/2016 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-** 2017NE003204
08/11/2017 Ver
ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, constituído por uma sala comercial de alvenaria localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, centro, maravilha-SC, com área total de 60 m², conforme Resolução 007/2015, Resolução 001/2016 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-** 2017NE003204
08/11/2017 Ver
ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, constituído por uma sala comercial de alvenaria localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, centro, maravilha-SC, com área total de 60 m², conforme Resolução 007/2015, Resolução 001/2016 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-** 2017NE003204
08/11/2017 Ver
ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, constituído por uma sala comercial de alvenaria localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, centro, maravilha-SC, com área total de 60 m², conforme Resolução 007/2015, Resolução 001/2016 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-** 2017NE003204
08/11/2017 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
08/11/2017 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
08/11/2017 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
08/11/2017 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
08/11/2017 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.