Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2017NE000018
14/11/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE001530
14/11/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE001530
14/11/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE001530
14/11/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE001530
14/11/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE001530
14/11/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE001530
14/11/2017 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2001, conforme Contrato CL n° 047/2017-00
***.739.579-** 2017NE001592
14/11/2017 Ver
FAC COMUNICACAO E TRADUCAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7692 e demais documentos constantes no Processo n° 10184/2017.
11.740.252/0001-73 2017NE001958
14/11/2017 Ver
CAMBORIU COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7728 e demais documentos constantes no Processo n° 10251/2017.
15.015.136/0001-42 2017NE002309
14/11/2017 Ver
DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 1886/2017.
***.418.839-** 2017NE003385
14/11/2017 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de microfilmagem de documentos, conforme Contrato CL nº 065/2016.
72.317.266/0001-73 2017NE000017
13/11/2017 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de microfilmagem de documentos, conforme Contrato CL nº 065/2016.
72.317.266/0001-73 2017NE000017
13/11/2017 Ver
HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos/consumíveis/suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-00.
01.084.671/0001-40 2017NE000035
13/11/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
13/11/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
13/11/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
13/11/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
13/11/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000037
13/11/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000037
13/11/2017 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.