Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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24/11/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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24/11/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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24/11/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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24/11/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66
2017NE000039
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24/11/2017 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-01.
00.077.808/0001-77
2017NE000088
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24/11/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial n° 037/2016 e Contrato CL nº 001/2017-00.
40.432.544/0001-47
2017NE000475
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24/11/2017 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79
2017NE000770
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23/11/2017 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79
2017NE000770
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23/11/2017 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79
2017NE000770
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23/11/2017 | Ver |
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CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviços de hospedagem, por demanda, para atender as necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 059/2017-00.
83.053.140/0001-55
2017NE001622
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23/11/2017 | Ver |
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CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviços de hospedagem, por demanda, para atender as necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 059/2017-00.
83.053.140/0001-55
2017NE001622
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23/11/2017 | Ver |
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MATHEUS BRAZEIRO HOMEM
Aquisição de conversores de sinais HDMI (HDMI para SDI 1080i) com possibilidade de seleção do formato de resolução e varredura de sinal de saída em SDI. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 0395/2017)
21.274.650/0001-03
2017NE002362
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23/11/2017 | Ver |
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MATHEUS BRAZEIRO HOMEM
Aquisição de conversores de sinais HDMI (HDMI para SDI 1080i) com possibilidade de seleção do formato de resolução e varredura de sinal de saída em SDI. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 0395/2017)
21.274.650/0001-03
2017NE002362
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23/11/2017 | Ver |
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STUDIO RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56630 e demais documentos constantes no Processo n° 30023/2017.
79.685.236/0001-69
2017NE002687
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23/11/2017 | Ver |
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REDE FRONTEIRA DE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56633 e demais documentos constantes no Processo n° 30026/2017.
81.554.065/0001-80
2017NE002690
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23/11/2017 | Ver |
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REDE FRONTEIRA DE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56636 e demais documentos constantes no Processo n° 30029/2017.
81.554.065/0001-80
2017NE002693
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23/11/2017 | Ver |
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RADIO CACANJURE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56647 e demais documentos constantes no Processo n° 30040/2017.
83.057.794/0001-57
2017NE002704
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23/11/2017 | Ver |
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RADIO TOP LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56648 e demais documentos constantes no Processo n° 30041/2017.
03.770.169/0001-19
2017NE002705
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23/11/2017 | Ver |
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RADIO CLUBE DE CANOINHAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56652 e demais documentos constantes no Processo n° 30045/2017.
78.511.987/0001-04
2017NE002709
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23/11/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.