Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.
10.817.746/0001-46 2017NE003023
11/12/2017 Ver
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DE SANTA CATARINA
Aquisição de cota de participação, correspondente a espaço físico, no tamanho de 16 m² para divulgação institucional da ALESC no "XXIV Congresso Nacional de Criminalística", a ser realizado nos dias 2 a 6 de outubro de 2017 no município de Florianópolis - SC; conforme solicitação do Gabinete da Presidência da ALESC. (Inexigibilidade de Licitação) (Processo nº 818/2017)
80.671.449/0001-10 2017NE003330
11/12/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE003733
11/12/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE003733
11/12/2017 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E REINTEGRACAO SOCIAL (SEJURI)
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Adriano Luiz de Campos, Edson Correa da Rocha e Clayton da Silveira, referente ao mês de outubro de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 e 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 211/2017.
13.586.538/0001-71 2017NE003808
11/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com serviços de telefonia fixa, referente a ligações realizadas usando o código de acesso 021, relativas ao mês de novembro de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2048/2017.
40.432.544/0001-47 2017NE003816
11/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com serviços de telefonia fixa, referente a ligações realizadas usando o código de acesso 021, relativas ao mês de novembro de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2048/2017.
40.432.544/0001-47 2017NE003816
11/12/2017 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Everaldo dos Santos e Sadi Antonio Erlo, referente ao mês de outubro de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 208/2017.
82.508.433/0001-17 2017NE003831
11/12/2017 Ver
MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Valdecir José Sens, referente ao mês de novembro de 2017, conforme convênio realizado entre a Prefeitura Municipal de Águas Mornas e a ALESC, e demais documentos constantes do Processo DRH nº 216/2017.
82.892.266/0001-50 2017NE003835
11/12/2017 Ver
ALDO SCHNEIDER
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 2198/2017.
***.407.089-** 2017NE003854
11/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66 2017NE000039
08/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66 2017NE000039
08/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66 2017NE000039
08/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66 2017NE000039
08/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66 2017NE000039
08/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66 2017NE000039
08/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66 2017NE000039
08/12/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-04.
40.432.544/0191-66 2017NE000039
08/12/2017 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-02
00.729.393/0001-79 2017NE000096
08/12/2017 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-02.
00.729.393/0001-79 2017NE000097
08/12/2017 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.