Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
HOTEL PARANA LTDA
Locação de imóvel constituído de casa de alvenaria de 99,23 m², localizada à Rua 901, nº 417, Centro, Balneário Camboriú/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Adilor Guglielmi, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 004/2017-00.
79.861.928/0001-10 2018NE000235
10/04/2018 Ver
WILLIAN SEFFRIN
Locação de imóvel constituído por uma casa de alvenaria com área de 150,80 m², localizada à Rua Padre Anchieta nº 447, Centro, São Miguel do Oeste/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Gelson Merísio, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 057/2017-00.
***.170.019-** 2018NE000262
10/04/2018 Ver
WILLIAN SEFFRIN
Locação de imóvel constituído por uma casa de alvenaria com área de 150,80 m², localizada à Rua Padre Anchieta nº 447, Centro, São Miguel do Oeste/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Gelson Merísio, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 057/2017-00.
***.170.019-** 2018NE000262
10/04/2018 Ver
ADOLFO ARNHOLD FILHO
Locação de imóveis constituídos por duas salas comerciais com área total de 325 m², localizadas à Rua Paraíba, nº 265, salas 01 e 03, Bairro Victor Konder, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 064/2016-00.
***.952.129-** 2018NE000264
10/04/2018 Ver
ROSA & GRUBER LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 79,52 m², localizada à Rua Capitão Ernesto Nunes, nº 197, Centro, São Bento do Sul/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 035/2016-01.
00.771.031/0001-46 2018NE000281
10/04/2018 Ver
SCHANTELI MILCSEVISKY EBERT
Locação de toalhas, mesas, cadeiras e arranjos florais para Sessão Solene em comemoração aos 121 anos de fundação do Município de Campo Alegre. A realizar-se no dia 15 de março, conforme solicitação da Coordenadoria do Plenário e Sessões Solenes e Especiais. (Processo nº 63/2018)
09.656.056/0001-73 2018NE000501
10/04/2018 Ver
GREICE KELI SIMOES MARTINS 05915127932
Serviço de lavação de 02 (dois) tapetes tipo persa, patrimônios 2741 e 54984. A pedido e para atender o Gabinete da Vice Presidência. (Processo nº 160/2018)
27.101.564/0001-77 2018NE000778
10/04/2018 Ver
JVC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Contratação de empresa para realizar a afiação e correção do fio de corte da guilhotina da Gráfica, a pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo n° 214/2018)
05.577.056/0001-27 2018NE000934
10/04/2018 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente à pagamentos faltantes nos meses de novembro e dezembro de 2017, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2018NE001025
10/04/2018 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2018NE001027
10/04/2018 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2018NE001027
10/04/2018 Ver
A4 DIGITAL PRINT LTDA
Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento e substituição de peças, de impressoras da marca RICOH, conforme itens 1 e 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL n. 095/2017-00.
09.285.968/0001-86 2018NE000046
09/04/2018 Ver
A4 DIGITAL PRINT LTDA
Serviço de reprodução de cópias e impressões, com fornecimento de consumíveis/insumos (toner e cilindro) para uma estimativa de 720.000 cópias/impressões por ano, por demanda, conforme item 3 da Cláusula 2.1 do Contrato CL n. 095/2017-00.
09.285.968/0001-86 2018NE000047
09/04/2018 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenagem de microfilmes de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73 2018NE000048
09/04/2018 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de microfilmagem de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73 2018NE000050
09/04/2018 Ver
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 138/2017-00.
03.489.027/0001-88 2018NE000134
09/04/2018 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
09/04/2018 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
09/04/2018 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
09/04/2018 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
09/04/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/07/2026.