Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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HOTEL PARANA LTDA
Locação de imóvel constituído de casa de alvenaria de 99,23 m², localizada à Rua 901, nº 417, Centro, Balneário Camboriú/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Adilor Guglielmi, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 004/2017-00.
79.861.928/0001-10
2018NE000235
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10/04/2018 | Ver |
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WILLIAN SEFFRIN
Locação de imóvel constituído por uma casa de alvenaria com área de 150,80 m², localizada à Rua Padre Anchieta nº 447, Centro, São Miguel do Oeste/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Gelson Merísio, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 057/2017-00.
***.170.019-**
2018NE000262
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10/04/2018 | Ver |
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WILLIAN SEFFRIN
Locação de imóvel constituído por uma casa de alvenaria com área de 150,80 m², localizada à Rua Padre Anchieta nº 447, Centro, São Miguel do Oeste/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Gelson Merísio, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 057/2017-00.
***.170.019-**
2018NE000262
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10/04/2018 | Ver |
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ADOLFO ARNHOLD FILHO
Locação de imóveis constituídos por duas salas comerciais com área total de 325 m², localizadas à Rua Paraíba, nº 265, salas 01 e 03, Bairro Victor Konder, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 064/2016-00.
***.952.129-**
2018NE000264
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10/04/2018 | Ver |
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ROSA & GRUBER LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 79,52 m², localizada à Rua Capitão Ernesto Nunes, nº 197, Centro, São Bento do Sul/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 035/2016-01.
00.771.031/0001-46
2018NE000281
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10/04/2018 | Ver |
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SCHANTELI MILCSEVISKY EBERT
Locação de toalhas, mesas, cadeiras e arranjos florais para Sessão Solene em comemoração aos 121 anos de fundação do Município de Campo Alegre. A realizar-se no dia 15 de março, conforme solicitação da Coordenadoria do Plenário e Sessões Solenes e Especiais. (Processo nº 63/2018)
09.656.056/0001-73
2018NE000501
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10/04/2018 | Ver |
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GREICE KELI SIMOES MARTINS 05915127932
Serviço de lavação de 02 (dois) tapetes tipo persa, patrimônios 2741 e 54984. A pedido e para atender o Gabinete da Vice Presidência. (Processo nº 160/2018)
27.101.564/0001-77
2018NE000778
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10/04/2018 | Ver |
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JVC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Contratação de empresa para realizar a afiação e correção do fio de corte da guilhotina da Gráfica, a pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo n° 214/2018)
05.577.056/0001-27
2018NE000934
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10/04/2018 | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente à pagamentos faltantes nos meses de novembro e dezembro de 2017, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78
2018NE001025
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10/04/2018 | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78
2018NE001027
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10/04/2018 | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78
2018NE001027
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10/04/2018 | Ver |
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A4 DIGITAL PRINT LTDA
Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento e substituição de peças, de impressoras da marca RICOH, conforme itens 1 e 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL n. 095/2017-00.
09.285.968/0001-86
2018NE000046
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09/04/2018 | Ver |
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A4 DIGITAL PRINT LTDA
Serviço de reprodução de cópias e impressões, com fornecimento de consumíveis/insumos (toner e cilindro) para uma estimativa de 720.000 cópias/impressões por ano, por demanda, conforme item 3 da Cláusula 2.1 do Contrato CL n. 095/2017-00.
09.285.968/0001-86
2018NE000047
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09/04/2018 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenagem de microfilmes de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73
2018NE000048
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09/04/2018 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de microfilmagem de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73
2018NE000050
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09/04/2018 | Ver |
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ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 138/2017-00.
03.489.027/0001-88
2018NE000134
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09/04/2018 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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09/04/2018 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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09/04/2018 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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09/04/2018 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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09/04/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/07/2026.