Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.
23.022.114/0007-23 2018NE000368
18/04/2018 Ver
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 60 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, chocolate quente, chá e leite, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44 2018NE000426
18/04/2018 Ver
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo copos plásticos e palhetas plásticas) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44 2018NE000427
18/04/2018 Ver
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, achocolatado, leite em pó, chá mate com açúcar, açúcar em sachê e adoçante em sachê) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44 2018NE000428
18/04/2018 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2017, referente serviço de locação de unidade móvel para transmissão de eventos da ALESC, conforme 8º termo Aditivo do Contrato CL nº 033/2012 e demais documentos do Processo DF nº 429/2018.
08.497.392/0001-58 2018NE001066
18/04/2018 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2017, referente serviços técnicos prestados para montagem de unidade móvel para transmissão de eventos da ALESC, conforme 8º termo Aditivo do Contrato CL nº 033/2012 e demais documentos do Processo DF nº 429/2018.
08.497.392/0001-58 2018NE001067
18/04/2018 Ver
ALDO SCHNEIDER
Pagamento de ressarcimento de despesas médicas ao Sr. Deputado Aldo Schneider, com fundamento na Resolução DP Nº 90, de 1992, conforme documentos constantes do Processo DF nº 613/2018.
***.407.089-** 2018NE001093
18/04/2018 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08
47.866.934/0001-74 2018NE000054
17/04/2018 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74 2018NE000055
17/04/2018 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74 2018NE000056
17/04/2018 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74 2018NE000057
17/04/2018 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74 2018NE000057
17/04/2018 Ver
PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n. 007/2014-04.
05.181.606/0001-94 2018NE000144
17/04/2018 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas, conforme Convênio 005/2014-00.
04.803.229/0001-15 2018NE000157
17/04/2018 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas, conforme Convênio 005/2014-00.
04.803.229/0001-15 2018NE000157
17/04/2018 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000846
17/04/2018 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000846
17/04/2018 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000849
17/04/2018 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000849
17/04/2018 Ver
NATALINO LAZARE
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Natalino Lázare), conforme Contrato CL nº 023/2016 e documentos constantes do Processo nº 572/2018.
***.826.029-** 2018NE001059
17/04/2018 Ver
Página 6.568 de 10.270, exibindo 20 de 205.391 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.