Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.
23.022.114/0007-23
2018NE000368
|
18/04/2018 | Ver |
|
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 60 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, chocolate quente, chá e leite, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44
2018NE000426
|
18/04/2018 | Ver |
|
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo copos plásticos e palhetas plásticas) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44
2018NE000427
|
18/04/2018 | Ver |
|
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, achocolatado, leite em pó, chá mate com açúcar, açúcar em sachê e adoçante em sachê) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44
2018NE000428
|
18/04/2018 | Ver |
|
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2017, referente serviço de locação de unidade móvel para transmissão de eventos da ALESC, conforme 8º termo Aditivo do Contrato CL nº 033/2012 e demais documentos do Processo DF nº 429/2018.
08.497.392/0001-58
2018NE001066
|
18/04/2018 | Ver |
|
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2017, referente serviços técnicos prestados para montagem de unidade móvel para transmissão de eventos da ALESC, conforme 8º termo Aditivo do Contrato CL nº 033/2012 e demais documentos do Processo DF nº 429/2018.
08.497.392/0001-58
2018NE001067
|
18/04/2018 | Ver |
|
ALDO SCHNEIDER
Pagamento de ressarcimento de despesas médicas ao Sr. Deputado Aldo Schneider, com fundamento na Resolução DP Nº 90, de 1992, conforme documentos constantes do Processo DF nº 613/2018.
***.407.089-**
2018NE001093
|
18/04/2018 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08
47.866.934/0001-74
2018NE000054
|
17/04/2018 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000055
|
17/04/2018 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000056
|
17/04/2018 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000057
|
17/04/2018 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000057
|
17/04/2018 | Ver |
|
PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n. 007/2014-04.
05.181.606/0001-94
2018NE000144
|
17/04/2018 | Ver |
|
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas, conforme Convênio 005/2014-00.
04.803.229/0001-15
2018NE000157
|
17/04/2018 | Ver |
|
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas, conforme Convênio 005/2014-00.
04.803.229/0001-15
2018NE000157
|
17/04/2018 | Ver |
|
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000846
|
17/04/2018 | Ver |
|
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000846
|
17/04/2018 | Ver |
|
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000849
|
17/04/2018 | Ver |
|
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000849
|
17/04/2018 | Ver |
|
NATALINO LAZARE
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Natalino Lázare), conforme Contrato CL nº 023/2016 e documentos constantes do Processo nº 572/2018.
***.826.029-**
2018NE001059
|
17/04/2018 | Ver |
Página 6.568 de 10.270, exibindo 20 de 205.391 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.