Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de microfilmagem de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73 2018NE000050
11/06/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
11/06/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
11/06/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
11/06/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
11/06/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
11/06/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
11/06/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
11/06/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
11/06/2018 Ver
ANDREA CARDOSO COM DE IMOVEIS LTDA
Despesa com locação de imóvel localizado à Av. Hercílio Luz, nº 870, Centro, Florianópolis/SC, constituído por 3 pavimentos, 14 vagas de garagem cobertas e 6 vagas de estacionamento descobertas, com área total de 2.557,81 m² pra abrigar a estrutura administrativa da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL nº 011/2015-04.
02.287.000/0001-40 2018NE000125
11/06/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
11/06/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
11/06/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
11/06/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000133
11/06/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000133
11/06/2018 Ver
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 138/2017-00.
03.489.027/0001-88 2018NE000134
11/06/2018 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
11/06/2018 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
11/06/2018 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
11/06/2018 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
11/06/2018 Ver
Página 6.507 de 10.286, exibindo 20 de 205.706 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.