Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MAURI JOSE VIEIRA ME
Contratação de empresa para realizar o conserto da porta pantográfica e da porta de esteira do Edifício João Cascaes, Unidade Administrativa I -- ALESC. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 427/2018)
00.869.092/0001-40 2018NE001829
22/06/2018 Ver
VERA LUCIA VIEIRA VERUSQUETA
Locação de colunas e arranjos florais, para Sessão Solene do dia 15/06/2018, no Município de Tubarão, em homenagem aos 100 anos da fundação do Hercílio Luz Futebol Clube. A pedido da Coordenadoria de Plenário e Sessões Solenes e Especiais. (Processo nº 431/2018)
80.936.206/0001-67 2018NE001833
22/06/2018 Ver
RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA
Contratação de empresa para realizar o conserto( recuperação da placa processadora) dos relógios de ponto biométrico com os seguintes patrimônios - 40992, 41005, 41003, 41012, 40995, 41009, 40983 e 40999. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC. ( Processo 437/2018).
11.295.634/0001-35 2018NE001852
22/06/2018 Ver
TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Confecção de um banner medindo 0,80 x 1 20 m para o IX Seminário Catarinense de Controle de Zoonoses, Manejo Populacional de Animais Domésticos, a pedido do Gabinete da Dep. Ana Paula Lima. (Processo 466/2018)
07.321.421/0001-63 2018NE001919
22/06/2018 Ver
VALDECIR FRANCISCO MATTE
Contratação de empresa para fornecimento com instalação de uma mola hidráulica da porta de vidro da entrada principal do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 465/2018).
00.525.655/0001-83 2018NE001920
22/06/2018 Ver
JOSE CARLOS BROERING
Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais. (Processo 472/2018)
09.248.353/0001-80 2018NE001925
22/06/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000770
21/06/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000770
21/06/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000770
21/06/2018 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenagem de microfilmes de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73 2018NE000048
21/06/2018 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n. 024/2015-03.
00.077.808/0001-77 2018NE000163
21/06/2018 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n. 024/2015-03.
00.077.808/0001-77 2018NE000163
21/06/2018 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
21/06/2018 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
21/06/2018 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
21/06/2018 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
21/06/2018 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
21/06/2018 Ver
MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVICOS - EIRELI
Despesa com inscrição dos servidores abaixo no Curso de Capacitação e Formação de Pregoeiros e SRP, a realizar-se nos dias 17 e 18 de maio de 2018, em Florianópolis, conforme documentos constantes do Processo DF nº 835/2018.
11.719.566/0001-94 2018NE001507
21/06/2018 Ver
ANTONIO SERAFIM VENZON
Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimentos de veículo locado pela Alesc (placa QIF-3197) nos dias 30 e 31 de maio e 02 e 03 de junho de 2018, nos municípios de Florianópolis, Balneário Camboriú e Tijucas, devido a falta de combustível no porto conveniado durante a greve dos camioneiros. Conforme solicitação encaminhada através do Of. CT 245/2018 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1030/2018.
***.819.619-** 2018NE001944
21/06/2018 Ver
NATALINO LAZARE
Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimentos de veículo locado pela Alesc (placa QIN-5886) no dia 30 de maio de 2018, no município de Florianópolis, devido a falta de combustível no porto conveniado durante a greve dos camioneiros. Conforme solicitação encaminhada através do Of. CT 244/2018 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1029/2018.
***.826.029-** 2018NE001946
21/06/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.