Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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26/06/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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26/06/2018 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.
07.015.265/0001-02
2018NE000154
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26/06/2018 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.
07.015.265/0001-02
2018NE000154
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26/06/2018 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.
07.015.265/0001-02
2018NE000154
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26/06/2018 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.
07.015.265/0001-02
2018NE000154
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26/06/2018 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.
07.015.265/0001-02
2018NE000154
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26/06/2018 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.
07.015.265/0001-02
2018NE000154
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26/06/2018 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de desenvolvimento de software - UST, de acordo com cláusula 2.1, item 42, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.
00.530.341/0001-79
2018NE000598
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26/06/2018 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de desenvolvimento de software - UST, de acordo com cláusula 2.1, item 42, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.
00.530.341/0001-79
2018NE000598
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26/06/2018 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de desenvolvimento de software - UST, de acordo com cláusula 2.1, item 42, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.
00.530.341/0001-79
2018NE000598
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.