Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC , conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73 2025NE000376
06/08/2025 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC , conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73 2025NE000376
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC , conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73 2025NE000376
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC , conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73 2025NE000376
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC , conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73 2025NE000376
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC , conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73 2025NE000376
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC , conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73 2025NE000376
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JAMILE AMERICO DE OLIVEIRA
Pagamento de verba indenizatória gestacional à servidora Jamile Americo de Oliveira, referente ao período de 05/02/2025 até cinco meses após o parto previsto para janeiro/2026, incluindo diferença de férias e 13°, conforme cálculo da DRH-CPSP (1646973), Parecer da Procuradoria nº 267/2025 (1642492) e demais documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000010258-2.
***.440.179-** 2025NE002232
06/08/2025 Ver
JAMILE AMERICO DE OLIVEIRA
Pagamento de verba indenizatória gestacional à servidora Jamile Americo de Oliveira, referente ao período de 05/02/2025 até cinco meses após o parto previsto para janeiro/2026, incluindo diferença de férias e 13°, conforme cálculo da DRH-CPSP (1646973), Parecer da Procuradoria nº 267/2025 (1642492) e demais documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000010258-2.
***.440.179-** 2025NE002232
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ROBERTO CARLOS GARCIA
Adiantamento que se faz ao servidor Roberto Carlos Garcia, matrícula 10948, para custear despesas com diárias a Deputados e servidores, para posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Portaria n° 2309, de 4 de agosto de 2025 e demais documentos do Processo SEI n° 25.0.000033368-1.
***.935.529-** 2025NE006023
06/08/2025 Ver
PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-03.
07.062.089/0001-60 2024NE008105
06/08/2025 Ver
PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-03.
07.062.089/0001-60 2024NE008105
06/08/2025 Ver
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PORTO UNIAO - ACIPU
Despesa com contratação de espaço físico para evento Festa Nacional do Steinhaeger e do Xixo, realizado no Município de Porto União, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-03, PP 321 (1525263) e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000038209-0.
82.752.494/0001-25 2024NE008478
06/08/2025 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-04.
02.879.671/0001-08 2025NE002696
06/08/2025 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-04.
02.879.671/0001-08 2025NE002696
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-04.
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-04.
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.