Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA
Aquisição de 100 unidades de Pach Panels, da Ata de Registro n° 006/2018, item 1 para utilização na infraestrutura lógica do novo prédio da ALESC. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC. (Processo 505/2018)
11.099.588/0001-07
2018NE002050
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19/07/2018 | Ver |
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SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA
Aquisição de 100 unidades de Pach Panels, da Ata de Registro n° 006/2018, item 1 para utilização na infraestrutura lógica do novo prédio da ALESC. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC. (Processo 505/2018)
11.099.588/0001-07
2018NE002050
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19/07/2018 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Aquisição de módulos tomada 2P+T, 10A, material especificado no oficio nº 142/2018 , que se encontra em falta no Almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 500/2018)
86.365.350/0021-10
2018NE002080
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19/07/2018 | Ver |
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MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS EIRELI
Aquisição de mascara cirurgica descartável, molha dedos e lâminas para bisturi, material para restauração de documentos. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Documentação da ALESC. (Processo 517/2018).
04.281.477/0001-43
2018NE002103
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19/07/2018 | Ver |
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ILHA MAIS INFORMATICA LTDA
Aquisição de 01 (uma) impressora portátil colorida e 05 (cinco) conjuntos de cartuchos. Para impressão dos roteiros e cartões de registro de autoridades nas Sessões Externas desta Casa Legislativa. Conforme solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenário da ALESC. (Processo 522/2018)
02.203.379/0001-62
2018NE002139
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19/07/2018 | Ver |
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ILHA MAIS INFORMATICA LTDA
Aquisição de 01 (uma) impressora portátil colorida e 05 (cinco) conjuntos de cartuchos. Para impressão dos roteiros e cartões de registro de autoridades nas Sessões Externas desta Casa Legislativa. Conforme solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenário da ALESC. (Processo 522/2018)
02.203.379/0001-62
2018NE002139
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19/07/2018 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08
47.866.934/0001-74
2018NE000054
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18/07/2018 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08
47.866.934/0001-74
2018NE000054
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18/07/2018 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000055
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18/07/2018 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000055
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18/07/2018 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000056
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18/07/2018 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000056
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18/07/2018 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000056
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18/07/2018 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000057
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18/07/2018 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74
2018NE000057
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18/07/2018 | Ver |
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CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL n. 054/2016-02.
15.809.770/0001-57
2018NE000063
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18/07/2018 | Ver |
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CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL n. 054/2016-02.
15.809.770/0001-57
2018NE000063
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18/07/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47
2018NE000065
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18/07/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47
2018NE000065
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18/07/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47
2018NE000065
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18/07/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/07/2026.