Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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19/10/2018 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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19/10/2018 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.
03.259.319/0001-24
2018NE000345
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19/10/2018 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.
03.259.319/0001-24
2018NE000345
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19/10/2018 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.
23.022.114/0007-23
2018NE000368
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19/10/2018 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.
23.022.114/0007-23
2018NE000368
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19/10/2018 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 148/2017-00.
06.333.995/0001-99
2018NE000386
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 148/2017-00.
06.333.995/0001-99
2018NE000386
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/07/2026.