Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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FERNANDO SCHMITT ENTULHOS
Contratação de empresa para disponibilizar duas caixas coletoras tipo tipo BROOKS, (papa entulho), para recolher materiais decorrentes da limpeza geral do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.(Processo 868/2018)
22.417.396/0001-00
2018NE003623
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12/12/2018 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de outubro de 2018, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2149/2018.
07.574.449/0001-02
2018NE003653
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VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Vicente Caropreso), conforme Contrato CL n. 009/2018-00 e documentos constantes do Processo n. 2172/2018.
***.037.889-**
2018NE003679
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12/12/2018 | Ver |
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PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Mauri Francelino Rodrigues , referente à Parte Patronal do SC Saúde dos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 271/2018.
76.276.823/0001-06
2018NE003688
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MUNICIPIO DE PAULO LOPES
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor João dos Passos Custódia, referente ao mês de setembro de 2018, conforme Termo de Convênio 020/2018 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 273/2018.
82.892.365/0001-32
2018NE003690
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SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Geancarlo Stein referente ao mês de agosto de 2018, conforme Termo de Convênio n° 1546/2015 publicado no DOE n° 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 272/2018.
07.293.552/0001-84
2018NE003693
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Empenho para pagamento de diferença decorrente de reajuste contratual relativo a serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 088/2015-05.
00.729.393/0001-79
2018NE003806
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12/12/2018 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Empenho para pagamento de diferença decorrente de reajuste contratual relativo à locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL n° 088/2015-05.
00.729.393/0001-79
2018NE003807
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da última parcela do 13º salário a servidores inativos deste Poder Legislativo, referente ao exercício de 2018, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2018 em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE003822
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12/12/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da última parcela do 13º salário a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao exercício de 2018, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2018 em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE003826
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12/12/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de salário maternidade(13º salário) a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de dezembro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE003828
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12/12/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da última parcela do 13º salário a Deputados deste Poder Legislativo, referente ao exercício de 2018, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2018 em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE003829
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12/12/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento da última parcela do13º salário do exercício de 2018 aos senhores Deputados deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2018, em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE003830
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12/12/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da última parcela do 13º salário a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao exercício de 2018, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2018 em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE003831
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12/12/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da última parcela do 13º salário a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao exercício de 2018, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2018 em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE003832
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12/12/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da última parcela do 13º salário sobre o abono de permanência a servidores deste Poder Legislativo, referente ao exercício de 2018, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2018 em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE003833
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12/12/2018 | Ver |
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MARINA APARECIDA GOMES PRESSANTO
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 190 m², localizada à Rua Maria Deomar da Costa Neves, nº 96, Centro, Caçador/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Valdir Cobalchini, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 099/2017.
***.054.039-**
2018NE000282
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11/12/2018 | Ver |
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MARINA APARECIDA GOMES PRESSANTO
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 190 m², localizada à Rua Maria Deomar da Costa Neves, nº 96, Centro, Caçador/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Valdir Cobalchini, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 099/2017.
***.054.039-**
2018NE000282
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11/12/2018 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.
03.259.319/0001-24
2018NE000345
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11/12/2018 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.
03.259.319/0001-24
2018NE000345
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11/12/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.