Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PLUMA CONFORTO E TURISMO S A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contratação de empresa transportadora para realizar a coleta de um equipamento Fluke modelo DTX 1800 na cidade do Rio de Janeiro e realizar o tranporte até Florianópolis. Contrato da Administração com os correios não oferece cobertura de coleta. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC. (Processo 845/2018).
76.530.278/0001-32 2018NE003428
07/02/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da folha de antecipação de 1/3 de férias (abono constitucional - RPPS) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de fevereiro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE000429
06/02/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da folha de antecipação do mês de fevereiro/2019, referente ao adicional de férias dos policiais a serviços neste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE000475
06/02/2019 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30 2018NE000080
31/01/2019 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30 2018NE000080
31/01/2019 Ver
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40 2018NE000086
31/01/2019 Ver
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40 2018NE000086
31/01/2019 Ver
VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.
03.259.319/0001-24 2018NE000345
31/01/2019 Ver
VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.
03.259.319/0001-24 2018NE000345
31/01/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
31/01/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
31/01/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
31/01/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
31/01/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
31/01/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
31/01/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
31/01/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
31/01/2019 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2018NE001027
31/01/2019 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2018NE001027
31/01/2019 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2018NE001027
31/01/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.