Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Canais ALESC, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8007 e demais documentos constantes no Processo n° 10111/2018.
79.649.984/0001-96
2018NE003985
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19/02/2019 | Ver |
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RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Canais ALESC, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8007 e demais documentos constantes no Processo n° 10111/2018.
79.649.984/0001-96
2018NE003985
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19/02/2019 | Ver |
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CLAUDETE COLLE
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 62,90 m², localizada à Rua Lauro Muller, nº 442, Condomínio Dona Lúcia, Bairro Alvorada, Videira/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Romildo Titon, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 039/2018-00.
***.901.039-**
2018NE004021
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19/02/2019 | Ver |
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CLAUDETE COLLE
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 62,90 m², localizada à Rua Lauro Muller, nº 442, Condomínio Dona Lúcia, Bairro Alvorada, Videira/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Romildo Titon, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 039/2018-00.
***.901.039-**
2018NE004021
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19/02/2019 | Ver |
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ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CADEIRAS
Contratação de empresa para realizar conserto de duas cadeiras, patrimônios números 44872 e 42414, localizadas na Coordenadoria de Estágios Especiais - PAB. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 028/2019).
05.337.859/0001-04
2019NE000434
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19/02/2019 | Ver |
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ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CADEIRAS
Contratação de empresa para realizar conserto de duas cadeiras, patrimônios números 44872 e 42414, localizadas na Coordenadoria de Estágios Especiais - PAB. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 028/2019).
05.337.859/0001-04
2019NE000434
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19/02/2019 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL n° 026/2014-05.
85.136.091/0001-40
2019NE000437
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19/02/2019 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente a janeiro de 2019, conforme Contrato CL n° 021/2015-04.
34.028.316/0028-23
2019NE000459
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19/02/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/02/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/02/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/02/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/02/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/02/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/02/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com serviço de telefonia fixa, referente a ligações realizadas com utilização do código 21.
40.432.544/0001-47
2019NE000470
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19/02/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com serviço de telefonia fixa, referente a ligações realizadas com utilização do código 21.
40.432.544/0001-47
2019NE000470
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19/02/2019 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL n° 040/2018-00.
06.333.995/0001-99
2019NE000471
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19/02/2019 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 60 m², localizada à Av. Araucária nº 160, sala 02, Centro, Maravilha/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 086/2017-01.
***.645.089-**
2019NE000524
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19/02/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14 m², no mínimo, localizado o Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380 V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
00.729.393/0001-79
2019NE000526
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19/02/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
00.729.393/0001-79
2019NE000528
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19/02/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.