Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-01.
85.229.755/0001-15
2019NE000585
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22/02/2019 | Ver |
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NC COMUNICACOES SA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à campanha Educação EAD, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60467 e demais documentos constantes do Processo nº 30014/2019.
79.227.963/0012-35
2019NE000623
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22/02/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-01.
85.229.755/0001-15
2019NE000624
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22/02/2019 | Ver |
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NC COMUNICACOES SA
Publicação do aviso de edital de pregão n° 001/2019, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93, conforme solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo n° 001/2019)
79.227.963/0001-82
2019NE000009
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21/02/2019 | Ver |
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NC COMUNICACOES SA
Publicação do Aviso de Edital de Pregão Nº 002/2019, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. Atendendo à solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo nº 0003/2019)
79.227.963/0001-82
2019NE000093
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21/02/2019 | Ver |
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VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA
Aquisição de Cimento, Areia e Argamassa. Itens constantes na Ata de Registro de Preços 11/2018, Processo 422/2018, Pregão 21/2018. A pedido da Coordenadoria de Serviços Tecnicos da Alesc. (Processo 30/2019).
20.883.143/0001-04
2019NE000430
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21/02/2019 | Ver |
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REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2001, referente a janeiro de 2019, conforme Contrato CL n° 047/2017-01.
***.739.579-**
2019NE000522
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21/02/2019 | Ver |
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INSTITUTO FENACON
Aquisição de 03 (três) certificados digitais e-CPF e 01 (um) e-CNPJ, para atender ao Presidente, Diretor Financeiro e Coordenador de Tesouraria, incluindo validação in loco. Conforme solicitação da Diretoria Financeira da ALESC.(Processo 035/2019).
11.825.802/0001-57
2019NE000560
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21/02/2019 | Ver |
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MENDES PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Despesa com pagamento de reforma de imóvel alugado (material) para apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, no município de São Bento do Sul-SC, devido a encerramento do Contrato CL nº 035/2016-00, conforme Resolução 001/2016, Parecer da Procuradoria Jurídica em anexo, e demais documentos do Processo DF nº 0092/2019.
02.406.570/0001-01
2019NE000586
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21/02/2019 | Ver |
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MENDES PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Despesa com pagamento de reforma de imóvel alugado (mão de obra) para apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, no município de São Bento do Sul-SC, devido a encerramento do Contrato CL nº 035/2016-00, conforme Resolução 001/2016, Parecer da Procuradoria Jurídica em anexo, e demais documentos do Processo DF nº 0092/2019.
02.406.570/0001-01
2019NE000587
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21/02/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, referente a dezembro de 2018 (período de 16 a 31/12/2018), conforme Contrato CL nº 002/2015-08.
83.953.331/0001-73
2019NE000588
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21/02/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-09.
83.953.331/0001-73
2019NE000589
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21/02/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-09.
83.953.331/0001-73
2019NE000589
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21/02/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-09.
83.953.331/0001-73
2019NE000589
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21/02/2019 | Ver |
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RAQUEL SCHLEMPER RABELO
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 130 m², localizada à Av. Altamiro di Bernardi, nº 69, Campinas, São José/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Mário Marcondes, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 006/2017-00.
***.337.369-**
2019NE000591
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21/02/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de trabalho extraordinário de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5,21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73
2019NE000592
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21/02/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de trabalho extraordinário de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5,21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73
2019NE000592
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21/02/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de trabalho extraordinário de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5,21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73
2019NE000592
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21/02/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de trabalho extraordinário de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5,21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73
2019NE000592
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21/02/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de trabalho extraordinário de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5,21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73
2019NE000592
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21/02/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.